今天给各位分享用友erp怎么操盘的知识,其中也会对用友erp管理系统操作进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
- 2、用友ERP-U8软件原材料盘亏怎么处理
- 3、用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
1、用友U8采购管理系统从供应链管理的角度,为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台,帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系,其在供应链中的作用非常重要。
2、大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
3、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时,在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。
4、基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
用友ERP-U8软件原材料盘亏怎么处理
1、进入库存管理里的盘点,点增加,分别输入盘点数和账面数。审核。如果盘亏则会生成一张其他出库单,指定货位,审核。单据处理就完成了。对其他出库单记账,就可以生成凭证了。
2、如果软件中启用了总账和固定资产模块,那么在固定资产中每当有资产新增时候,系统会自动生成一张凭证,那么新增资产借方的默认科目就是自动选择你设置的这个固定资产缺省科目;同样,在计提折旧时候也会自动选择这个缺省累计折旧科目。
3、工作提醒:由于某些业务单据处理不及时往往会造成整个业务链停滞不前,所以在系统中应该增加工作提醒功能,按预先设定工作流程,业务单据流转到某一用户处,在该用户登录到系统时,系统自动弹出待处理业务提醒,用户根据提醒即可顺利完成业务处理。
4、采取措施。对于漏盘的梳理出来重新进行珐务处理,对于本月未办理入库的补制入库单及时入库。材料品种多,盘盈盘亏很正常。重要的是要及时处理,别太着急,只要能说清楚原因,任何问题都不是问题。
用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
- 操作流程:登录UFO报表系统,打开报表文件,切换数据格式,录入关键字,重算表页,保存。工资管理 - 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。
第9章和第10章则涉及会计期末的账务处理和UFO报表系统的基础使用,为财务报告提供支持。最后,第11章通过实际案例演示,展示了ERP-U8财务软件在实际业务中的应用和操作。
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