本篇文章给大家谈谈用友ErP采购入库红冲怎么做,以及用友采购入库单怎么记账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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冲红字凭证怎么做?
1、红字冲销凭证的做法如下:红字冲销原错误凭证,年月日、字、号,按照已做帐的会计凭证流水顺序编日期、字、号编写;借方科目及贷方科目用黑笔按照常规财务规范填写,借、贷方发生金额需要用红字填写。
2、填一张凭证,用红字 借:库存商品 贷:银行存款 再填正确的凭证。
3、具体的处理如下:发生账务处理时,借:管理费用100,贷:其他应付款100,发生红字冲减时,借:管理费用-10,贷:其他应付款-10。在实际财务软件上进行处理时,先做正确的凭证,直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。
用友T十仓库系统怎么红冲上月入错单子?
问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。
应收系统结帐。2,应付系统作废凭证,财务系统删除凭证。3,应付系统单据列表删除单据。4,作收款单,做核销应收,生产凭证,整个系统记帐结帐。第二种做法,本月作收款,然后作红冲,备注写明原因。用红冲单给你客户打款。
用友T1 怎样红冲出库单:点开“基础设置—单据设计—材料出库单设计”点击“增加”,选中“项目编码”、“项目大类编码”,点击“确定”,再点“保存。
用友里红字发票怎么做
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
2、第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。(图1)第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
3、用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息,并交由当地的税务部门进行审批审核。审核审批在审核通过之后,税务部门会将通知单号码录入,并通知相关用户。
4、第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
5、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
6、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
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