用友erp反结算(用友如何反结算)

时间:2024-09-02 栏目:用友erp管理软件 浏览:34

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请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择【结账】图标并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

在用友U8的会计管理中,如果需要取消已经完成的结账操作,可以通过一系列步骤来实现。首先,找到软件中的“结账”图标,单击进入结账界面。要取消2018年8月的结账,定位到该月份后,你会看到一个蓝色选中条以确认选择。

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决 U8哪个版本?年度帐是分开的么? 如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。

固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。

系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

用友T1如何反结算

打开软件界面,找到钱流单据——月结存(年结存)——结存信息——结存月份(结存年份),选择要取消的月份(年份),然后点击反结存按钮就可以了。

先反结帐;点“帮助-关于”;然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐;在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐;即可恢复结算成本。

先反结帐; 点“帮助-关于”; 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 即可恢复结算成本。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块,找到“其他处理”,点“取消操作”进入“取消操作条件”框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理,会比较麻烦。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

2、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。

3、在打开总账系统模块时,依次进入总账 期末 结账,选择需要取消结账的月份,然后通过Ctrl+Shift+F6键组合并输入账套主管口令,即可撤销结账。 反记账 接着,进入总账 期末 对账,使用Ctrl+H组合键,确认恢复记账前状态功能已被激活,点击确定。

4、登录用友T3,进入相应的账套。点击“总账系统”,进入系统主页面。选择“月末结账”,进入结账操作界面。在结账界面,选中需要反结账的月份,同时按下快捷键Ctrl+Shift+F6。系统弹出提示框,输入管理员密码完成反结账操作。若界面显示当月无“Y”,说明反结账操作已成功完成。

5、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。

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