本篇文章给大家谈谈用友erp系统审核多久,以及用友审核怎么操作对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
- 2、。。。关于用友的一些问题。。。
- 3、用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
- 4、使用用友erp
- 5、用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
- 6、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
在系统管理——用户权限里,选择操作员对应的的销售权限组,将销售订单的审核权限勾选上。以上回答希望能帮助到您;如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。觉得回答对您有所帮助,望采纳点赞。您的认同是我最大的动力。
固定资产系统生成凭证的姓名是操作固定资产模块的那个人,即总账凭证的填制人。这样,审核人就不能是操作固定资产模块的那个人,即审核人不能审核自己生成的凭证,但可以审核他人做的凭证。
严格来说,出纳只需做日记账,可在出纳管理建一出纳帐套。会计只有一个人的话,可以新增操作员A&B,操作员A制单,操作员B审核、记账。相当于会计一人做两个人的工作。
填制凭证误用帐套主管的角色填制了,操作员不能稽核,该谁来稽核?(用友) 1 制单人和稽核人不能是同一人,这是财务制度,如果想稽核用系统管理员稽核 2 可以不稽核,直接过账的 怎样使用,用友U8稽核填制的凭证。
财务的制单人和审核人不能是同一个人,因此需要设置并切换操作员即可。具体操作如下:在计算机桌面上找到“系统管理”,然后双击进入系统。接下来,单击进入系统管理后,在页面上使用系统管理员admin的账号密码登录系统。
“有一种可能就是最初分配权限的时候,这个操作员就没有这一块的权限”和二楼 “如果定义了角色不是属于该权限内的也可能看不到”这两个观点是错误的。
。。。关于用友的一些问题。。。
1、用友软件运行时错误35601,未知的元素 问题描述:填制凭证,选择科目时提示运行时错误 35601 :未发现元素,点击确定后,提示运行时错误440,automation错误。
2、下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题,欢迎阅读。
3、直接选择卡片撤销减少,在询问“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗”,点是即可。注意事项:若资产减少操作已经生成凭证,需先删除凭证,再恢复。
4、其他类似问题 2009-05-28 请问关于用友软件系统启用的一些问题 4 2011-08-31 关于用友的问题 2012-11-19 关于用友安装的问题,求助 2 2012-03-07 关于用excel来解决用友、EPR的一些功能的问题。。
5、收费处的单据,是否审批流程已经完结,财务部是否需要先审核单据,待审核签批后再予以入帐?这需要公司流程的再造。
用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。 或者你通过直接在应付模组应付单列表介面去查询,设定条件,稽核人=null来进行查询。用友U52正常单据记账为什么会无法记账,未记账单据一览表不显示单据。
你单据涉及到的科目受控了,肯定带不出来,点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到“应付账款”科目,选中点击“修改”,将科目改成“不受控”。
用友u8录入了应收单但在应收单据稽核里看不到 过虑条件问题或许可权问题,用帐套主管查,清删所有条件,要不就是你没有储存好。再不行,测试下,再新建一张,看能否查到。
当前操作员没有填制凭证的权限,由admin在系统管理中增加该权限就可以了。或者换有填制凭证权限的操作员来制单。
这里的记账实际上就是审核,说明本月还有应付单据没有审核。你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询,设置条件,审核人=null来进行查询。
使用用友erp
1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
2、打开ie。点击工具“internet选项”---“安全”---“自定义级别”---将activex控件与插件下的选项都设为启用。打开erp登陆ip,等待一会安装插件。
3、用友ERP-U8以整合信息管理为基础,以规范企业运作,提高经营业绩为目标,帮助企业“优化资源,提升管理”,实现面向市场的盈利增长。
4、操作步骤:①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。②选择“权限”菜单,则显示出【角色】、【用户】和【权限】三个子菜单。单击【权限→用户】,进入“用户管理”窗口。
5、用友ERP系统,U9操作流程 ERP企业资源需求计划,即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率,而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计,没有复杂的表单设计等等。
一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应,只有审核了的单据才能反审,若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕,这涉及是手工关闭和自动关闭。
货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后,转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证,结转到“总账 ”。
未处理过的订单会自动合并,其他订单如果可以合并,会提示可合并)完成上述审核后,点击“确认审核”,订单进入打单配货;如有异常(缺货、退款等等),可以通过“提交异常”将订单打入异常队列,稍后再作处理。
ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账),审核后的单据不能随便修改或删除。而有时候由于种种原因,审核后的单据发现有问题,需要修改或删除,就必须先撤销审核,即反审核,才可进行。
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。
系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
U8系统:全称为用友ERPU8,是一个企业经营管理平台。
大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
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