本篇文章给大家谈谈ERP之用友NC货位调整,以及用友软件如何改货物单位对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友nc系统仓库做账的流程如何导入货位?
1、流程导入货位?没太理解你的意思。如果是系统启用货位,系统中有三个地方要设置,一个是基础物料信息里面的仓库栏,勾选货位;一个是供应链中的货位选项;另外一个是仓库信息中的货位选项。如果是已经启用了货位,需要导入带货位的出入库信息,那个是模板的问题。
2、仓库做了货位管理,存货入库时要进行货位指定。存货在出库,一定也要进行货位指定,指定从哪个货位进行出库。
3、U8 产品的货位是根据仓库设置。可能您需要仓库重新建,设置货位管理。
用友erp库存管理和存货核算的区别
用友erp库存管理和存货核算的区别如下:指代上的区别 (1)存货核算:是指企业在生产经营过程中出售或消耗的各种资产,包括商品,产成品,半成品,在制品,各种材料型号,燃料,包装物,低价物等。值的耗材等待。
指代不同 存货核算:指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料模型、燃料、包装物、低值易耗品等。
负库存控置是所有库的,没有对单独库设的,打开负库存容易出错。
往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等)采购---》应付款---》应付系统 入库---》库存管理。销售---》应收款---》应收系统出库---》库存管理月末的时候,计算成本:存货核算。
在这方面,用友U8财务业务一体化方案也有相当成熟的应用。销售系统是以销售业务为主线,兼顾辅助业务管理,实现销售业务管理与财务核算一体化。这个功能模块的开发完全按照企业销售实际发生的状况,在企业成熟应用基础上,将销售业务进行信息集成,职能集成和管理的集成。
用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
1、- 操作流程:登录UFO报表系统,打开报表文件,切换数据格式,录入关键字,重算表页,保存。工资管理 - 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。
2、基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
3、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
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