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用友凭证赤字是什么意思?
用友凭证红字和凭证红字是指会计中凭证中的借贷方金额其中一方大于另一方的情况。用友凭证的借贷双方都应该平衡,当出现其中一个方大于另一个方时,就会出现凭证的红字或赤字情况。这种情况通常需要账务人员进行核查和调整,确保凭证金额平衡,以避免影响企业的财务状况和核算结果。
你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。
只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。 如果不需要提示的话,你只要在系统设定-总账-核算引数-总账-凭证-现金银行赤字报警去掉就可以了。
用友软件li里应收账款贷方显示赤字怎样处理
正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字,说明收回来的多于应收的,这种情况应该及时清理账务,看看为什么收回来的多了,找出原因来再做账。
可以继续,但是要查清楚以前帐务处理是否有错,如果确认没有错,确系统多收一是退还,二是作其他收入处理。
你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。
意思是 那个现金科目账上余额已成贷方金额了,也就是成负数了,一般情况下现金成负数可能是出纳那边有单未入系统,你可以去问问你们的出纳员, 让其把单先做账, 还有就是只要是你确定你做的那笔分录无误的话,你是可以点继续往下做分录的。 按正常的方法做凭证就行了。
如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。
用友财务软件,我在填制凭证的时候,做的事贷:应付账款1900做完之后想再做...
如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。
能反结账时就反结账,依次做反过账,然后做一张红字凭证借原材料贷应付账款。不能反结账时,在次月做一张红字重评就可以了。
首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端,如下图所示。进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。
打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项,在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。下一步会显示作废凭证表的对话框,在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。这个时候在删除那里打上Y的标记以选中该记录,如果没问题的话就点击对话框的确定按钮。
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