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在用友软件中,如何恢复结算成本处理?
在用友软件中,恢复结算成本处理: 先反结帐; 点“帮助-关于”; 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 即可恢复结算成本。
一般是不能恢复的。如果是T3以上版本里想要直接恢复就只有存货核算里取消结账,取消期末处理,取消记账要处理的成本有关单据。比如:采购入库单,销售出库单,或者发货单,然后取消审核。
既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。
打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。把财年改到新年,另一个只是设定。
采购中的结算和存货中的结算成本处理没有直接关系,采购结算是结算采购入库单成本(只是采购模块和库存模块),结算成本处理是处理上月采购暂估数据的(根据你选择暂估方式如:月初回冲、单到回冲、单到补差)。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友u8固定资产结账能修改吗 可以修改的。 你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。 然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。用友u872输出账套出错,怎样解决 你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。
直接进12月取消结账 然后修改凭证吧 如果不能取消提示已经年结就进数据库把年结标志改为0。
以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。
首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。
可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
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