今天给各位分享用友erp未分配利润结转分录的知识,其中也会对用友软件如何结转未分配利润进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友t+本年利润结转到利润分配-未分配利润?
首先,需要进入用友T3的财务系统,在期末处理模块中选择结转损益功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将本年利润科目设置为借方,将利润分配-未分配利润科目设置为贷方。
修改一下资产负债表中未分配利润栏目里的公式将本年利润科目加进去,取数出来就可以了,不用每个月去结转未分配利润的。也可以不使用本年利润科目,使用自动结转直接每月一次结转到利润分配科目,但是这样做如果添加了费用类科目会出现错误。
理论上不会出现这样的问题,你关注下在没有作这个凭证之前你的资产负债表平衡吗?即便是会计科目方向错误,也只是会影响到利润表上的“净利润”与资产负债表上的“所有者权益期末与期初差”不相符,不会影响到其他。
登陆用友T3系统,单击财务报表模块。新建空白表格。选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。
用友怎么结转本年利润?
首先,需要进入用友T3的财务系统,在期末处理模块中选择结转损益功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将本年利润科目设置为借方,将利润分配-未分配利润科目设置为贷方。
该解决方法如下:点击用友T3总账界面的“月末结转”图标进入到损益结转界面。选中“期间损益结转”,如果是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。
问题一:用友系统结转本年利润应该怎N做 先设置损益结转 菜单:总账--期末处理--转账定义--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细,将对方科目的栏填入本年利润科目号,确定。生成时,记账凭证要全部记账。
用友T3标准版本年利润结转利润分配科目的公式是怎样的呀?
根据“本年利润”科目年末余额编制记账凭证,按照记账凭证录入就行了。
借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 (2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 用友T3财务会计软件结账操作流程图:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。
首先,需要进入用友T3的财务系统,在期末处理模块中选择结转损益功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将本年利润科目设置为借方,将利润分配-未分配利润科目设置为贷方。
贷:其他应交款 3.将当月收入及成本费用结转至本年利润。借:主营业务收入/主营业务收入转出 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本/主营业务成本转出 贷:主营业务税金及附加/税金及附加转出 贷:管理费用/管理费用转出 (二)自动生成上述转账凭证,并审核记账。
本年利润未分配利润结转用友U8系统里自定义设置
选择需要登陆的账套、日期,点击登陆。在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
登陆用友T3系统,单击财务报表模块。新建空白表格。选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。
自定义结转。就是在自定义中设置公式,然后在结转损益中生成凭证,然后再审核-记账-月结或年结。
如何在用友U8软件中自动生成期间损益结转的会计凭证。进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。
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