用友erp总账未能结账(用友月末结账结不了)

时间:2024-06-24 栏目:用友erp管理软件 浏览:26

本篇文章给大家谈谈用友erp总账未能结账,以及用友月末结账结不了对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友中薪资管理模块怎么结账?因为总账不能结账,说是薪资管理没有...

,首先需要以个人身份(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录界面之后如下图所示界面。2,点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“对账”的顺序分别双击各菜单。

必须先把工资管理模块先结账,然后总账才可以结账! jrqirgbr | 发布于2011-10-22 举报| 评论 0 6 总账是最后结账。先把启用了的除总账之外的模块都月结。你这边把这个月的薪资算完工资后。月结就是了。

你看看你其他系统全部没有结账,总账肯定无法结账的。

工资系统月结在每年的一月至十一月进行,十二月不需月结。只需在年底时,把它结转至下一年度。

在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,一般按照系统排列的各模块顺序结转,如果是普及版,选择总账系统结转即可。如果是用友通标准版或者套装版,并且本账套使用了工资模块,在结转完工资系统模块后,先退出“系统管理”。

用友erp系统本月期末总账未能结账,可以录入下个月的凭证不?

1、用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。)以有填制凭证权限的操作员的身份以本月日期登录到填制凭证模块,即可录入本月凭证。

2、可以填凭证,没有什么影响,凭证是不参与计算的,记账才是计算。

3、可以正常填制凭证。这样的话,你查询账簿时,要选择“包含未记账凭证”,财务报表公式中也要有“包含未记账凭证”的公式定义,否则查询到的账簿和出具的财务报表数据是不完整的。希望以上解答能对您有所帮助。您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。

想知道为什么用友总账为何不能结账?

1、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。如果是因为其他系统未结账要检查是否启用模块都结账完毕以及是否启用了企业不需要的功能模块,如果有用不到但是启用了的模块要进行反启用。

2、固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

3、首先检查是否有凭证没有记账,或者设置了审核,凭证还没有审核那么就不能记账;其次查看损益是不是都已经结转了;再次查看有没有启用别的模块,是否没有结账;再次查看是不是账务不平,比如总账和明细账,总账和往来账等。

4、影响总账结账的因素一般有:有未结账的模块;有未处理完的总账业务;对账不平。等 打开总账的结账功能,执行下一步一下步,系统会出一个检查报告,报告中会列明有哪些工作未完成。如果仍然提示存货系统未结账,建议对存货系统执行一次反结账,再重新结账,试一下。

5、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。

6、这种情况,一般是由于你没有在子系统自动生成记账凭证造成的。至于你截图的查询界面,那是因为你使用了日记账的格式。日记账是日清月结的,不是按单张凭证合计累计,而是按日累计。楼上童鞋讲的也对,出现星号表示未记账,未全部记账是不能结账的。

用友U8未通过工作检查不能结账是什么原因?

其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。若有,将该凭证结账)作废的凭证要做凭证整理。建议不要整理断号。 用别的分录替换一下。然后按照之前的步骤 审核。

说明你使用财务软件一切正常,如果结账时,提示“未通过工作检查”结不了账,是软件启用了除总账和报表外的其他模块,并且其他模块没有进行结账,所以总账系统不允许结账。需要在其他模块结账的情况下再对总账系统进行结账工作。

很清楚啊 因为固定资产尚未结账。 所有模块中总账要求最后结账的。如果使用了固定资产模块就要先结账固定资产,如果没使用,在基础设置系统启用里取消启用即可。

用友ERP-U8结不了帐

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? 检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。 检查总账凭证是否结账。关于用友ERP的问题,U8系统管理中帐套是灰色的.. 如果你是在主机上登入的系统管理是不应该出现这样的现象的。

用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。对于这个情况可到点击"批量制单"看看是什么单未生成凭证,如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了,可直接在固定资产"批量制单"中,把还未制单的单据删除就可结帐了。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。若有,将该凭证结账)作废的凭证要做凭证整理。建议不要整理断号。 用别的分录替换一下。然后按照之前的步骤 审核。

erp系统财务结帐

金蝶ERP结账是指通过使用金蝶企业管理软件进行财务结账管理。即企业在进行财务结算时,使用金蝶ERP软件来帮助确认账户余额、收入和支出等相关事项。通过金蝶ERP结账,企业可以以更加便捷、快捷和准确的方式完成财务结算工作,进而提高企业的管理和运营效率。

首先要检查是否所有的会计凭证都已审核完毕,看是否还有为审核的会计凭证。其次,是否所有的会计凭证都已全部过账。第三,损益项目是否已经结转完毕且都已审核过账。完成以上检查后就可以结账了。

ERP综合实训中结账的具体内容可能包括以下几个方面: 期末结转:将各个科目在期末进行调整,确保每个科目的余额都正确无误。 资产清查:对企业的资产进行清查,确定各项资产的价值、减值准备等信息,并更新到系统中。

用友erp总账未能结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友月末结账结不了、用友erp总账未能结账的信息别忘了在本站进行查找喔。

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