用友erp供应链管理反结转(用友供应链怎么反结账)

时间:2024-06-17 栏目:用友erp管理软件 浏览:27

今天给各位分享用友erp供应链管理反结转的知识,其中也会对用友供应链怎么反结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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在用友软件中,如何恢复结算成本处理?

一般是不能恢复的。如果是T3以上版本里想要直接恢复就只有存货核算里取消结账,取消期末处理,取消记账要处理的成本有关单据。比如:采购入库单,销售出库单,或者发货单,然后取消审核。

用友存货核算中恢复期末处理方法:在期末处理中,右边对话框里,有个已期末处理仓库,再选择需要恢复的仓库,确定即可。进行存货计价时,计价方法是按某个仓库设置的,每个仓库只能设置一种计价方法。材料按实际价核算,包括入库成本核算与出库成本核算。

既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。

如果在用友畅捷通T+中使用的是移动平均和全月平均法的情况下:开始计价期间及以后期间采购入库单(采购合并流程时为进货单)、入库调整单未生成凭证可以重新计价 重新计价时,如果出库单据已经生成了凭证,则出库单据的成本不会更新;如果出库单据未生成凭证,则会更新出库单据的成本。

首先,用此方法的前提是你的的用友系统存放账务的目录内账套文件完好无损。重装完系统,并重新安装好用友账务系统后,首先找到最后一次你备份的账套文件,进行恢复。重启系统,把你复制出来的账套文件原方向复制回原位。启动用友,查看下凭证,一张凭证都不会少。

首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。选择需要反记账到什么时间段。输入主管口令。确定后,成功会提示。

用友ERp供应链管理系统(用友erp供应链管理系统实验教程)

1、《用友ERP供应链管理系统实验教程(新会计准则版)(配光盘)》特色:以新会计准则为准绳,从企业应用的实际出发,遵循由浅入深、循序渐进的编写原则,力求通俗易懂,便于操作。以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,重点介绍信息环境下各项业务的处理方法和处理流程。

2、具体来说,用友ERP系统的使用需要掌握以下几个方面的操作: 熟练掌握各个模块的功能和操作流程,如供应链管理、生产管理、财务管理等,以便能够根据不同的业务需求进行相应的操作。 学会设置系统的基础数据和参数,如物料信息、供应商信息、客户信息等,以确保系统的正常运行和数据的准确性。

3、教程首先带领读者从基础开始,详细讲解了软件的安装步骤,以及如何建立会计账套并录入基础档案。接着,它涵盖了期初余额的设置,这是理解和操作ERP系统的关键环节。系统功能参数的设置部分,为用户提供了个性化和高效操作的定制指南。

4、实验一: 建立账套, 帮助理解会计体系的基础搭建。实验二: 公共基础档案设置, 学习关键数据管理。实验三: 总账系统———初始化, 熟悉财务核算流程。实验四: 总账系统———日常业务, 实操日常财务操作。

5、为了支持教学,本书还配有一套教学光盘,内含用友ERP-U72版教学软件、实验数据备份和教学课件,方便读者在学习过程中使用,提升学习效率。

用友erp是什么意思?

用友ERP是一款企业管理软件,其名字源自“用友之家”这一品牌标识。它主要用于对企业进行资源规划、供应链管理、销售管理、财务管理、人力资源管理等方面的信息化处理。用友ERP可以帮助企业简化业务操作,提高员工工作效率,实现企业的精细化管理和精益化运作。

ERP是英文Enterprise Resourse Planning的缩写,中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统,识别和规划企业资源,从而获取客户订单,完成加工和交付,最后得到客户付款。 一个由 Gartner Group 开发的概念,描述下一代制造商业系统和制造资源计划(MRP II)软件。

是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。

ERP是英文Enterprise Resource Planning的缩写,即企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统,识别和规划企业资源,从而获取客户订单,完成加工和交付,最后得到客户付款。

用友以前就是会计软件,现在物流、信息流、现金流三流合一,就叫企业资源管理信息系统。你用用友软件,里面包括采购、销售、财务等子模块就是ERP系统。简单地说就是企业管理信息化。

用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

- 操作流程:登录UFO报表系统,打开报表文件,切换数据格式,录入关键字,重算表页,保存。工资管理 - 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。

本书是一部旨在帮助读者掌握用友ERP-U8财务管理的实用教程。以易懂的语言和生动的实例为引导,它以用友ERP-U890系统为基础,从基础操作开始,如软件安装、账套创建和用户权限设置,逐步深入讲解总账管理、应收应付管理、固定资产管理和薪资管理等关键模块。

关于用友erp供应链管理反结转和用友供应链怎么反结账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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