用友erp怎么设置税率(用友u8税率调整)

时间:2024-06-15 栏目:用友erp管理软件 浏览:35

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ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作

聚玻网下单的接收ERP传回来的审核状态并漏出,同时红冲操作漏出,接着走红冲思路,冲完以后生成负数申请单,且负数的订单状态为已发货(传给ERP,同时编辑及删除按钮隐藏),最后正负的红冲关系传给对账红冲管理箱,流程结束。

这种一般得根据订单当前执行情况做具体操作。如果订单当前没有做其他任何操作,一般是允许直接修改的;如果订单已经接收了,则需要退订单之后再修改;如果订单已经匹配过发票了,就需要红冲发票,并且退订单,再修改价格。

可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。全管C5-ERP企业全面管理系统是一套针对中小企业的信息化整体解决方案,功能涵盖事务、流程、交流、知识、后勤、客户、销售、采购、仓储、生产、项目、应收应付、人事、考勤、薪酬、成本管理、财务及核算等企业管理的各个主要方面。

或者开单月份还没有结账,你最好把那张红冲的单据删除,如果单据已经经过审核的话,要让审核人员进行反审核,红冲单据删除后,再将那张错误的销售单反审核,进行修改就可以了,一般的ERP系统都能做到这些。如果错误销售单开单月份已经结账,那前面的单据就最好不要动了,再重新开一张就行了。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

1、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

2、账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,启用会计期:必须输入。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称,必须输入。

3、(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

在用友ERP中,增加固定资产卡片原值怎么输入,是含税金额,还是不含税金...

一般人企业:其取得的专用发票进行了进项税抵扣,那么其固定资产的价格则是不含税金额。但如果其只取得了普通发票放弃了抵扣,其固定资产的价格则是含税金额。小规模人企业:发票不能抵扣税款,其固定资产的价格则是含税金额。购进免税的固定资产,其固定资产价格则是发票的票面金额。

固定资产的原值是指某科目的账面实际余额(即原值或原价),不扣除作为该科目的备抵项目(如相关资产的折旧、摊销、减值准备等)的金额,也就是固定资产的历史成本。如果小轿车73800元,车辆购置税6307元,保险4300元,运费1200元,则小轿车的原值即入账价值为73800+6307+4300+1200=85607元。

首先点开财务会计——固定资产——变动单——在固定资产模块下,可以选择变动单中的原值增加,填制完成后保存就可以了。固定资产原值是固定资产原始价值的简称,亦称固定资产原始成本、原始购置成本或历史成本。固定资产原值反映企业在固定资产方面的投资和企业的生产规模、装备水平等。

固定资产原值是不含税的。固定资产的原值是不是含税需要根据实际情况来确认,如果企业购进固定资产时,是小规模企业或者是一般纳税人,但是没有取得增值税专用发票,则按含税价格计入固定资产原值,如果是一般纳税人,取得专票并抵扣进项税额时,则是按不含税价格来处理。

对于一般纳税人来说,购入用于生产经营的动产,可以抵扣进项税金,那么固定资产入账价值不包含进项税金(增值税);如果购入的是不动产等,则不可以抵扣进项税金,那么固定资产的入账价值就要包含进项税金(增值税)对于小规模纳税人和非增值税纳税人,无论购入什么资产,固定资产入账都包含进项税金。

不是的。固定资产的原价或者说原值是指原始的入账价值。一定要包含消费税、关税,包装费、装卸费、运输费等相关税费,是否包含增值税要看增值税进项税额能不能抵扣,若能抵扣则不含,不能抵扣则包含。

用友ERP-U8.72中关于工资的计算公式、个人所得税、分摊构成设置?知道...

1、用友ERP-U72版本:1:打开具体的工资类别即可找到公式设置,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入采购人员 or 营销人员 再在算术表达式1中填入200,算术表达式2中填入100即可。

2、设置好不同部门或不同人员类别计提工资金额对应的借贷方会计科目即可,软件可以根据此设置向总账生成计提工资的会计凭证。

3、[分析]本单位若有多类工资,工资分摊设置及分摊过程相似,不必做重复性工作,应针对各类工资的总额进行一次性的工资分摊。[解决方案]利用用友ERP-U861中的“汇总工资类别”功能,先将各类别工资汇总形成一个新工资类别——汇总工资类别,再对汇总工资类别进行工资分摊,最后只需生成一份银行格式文件。

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