今天给各位分享用友软件erp系统nc月末结的知识,其中也会对用友软件erp系统nc月末结转进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友软件月末结账时,是自动生成呢还是我也要把结转的分录做在凭证里面...
- 2、用友会计软件月末怎么自动结转到下月
- 3、用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
- 4、在ERP-NC系统里,月末结账故障。
- 5、用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
- 6、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
用友软件月末结账时,是自动生成呢还是我也要把结转的分录做在凭证里面...
只不过是,前者一旦设置好了结转凭证,期末只要选择已经设置好的凭证,点击生成,就能生成期末的结转凭证了。而手工录入结转凭证就不同了,它与在手工方式处理账务的方式没有什么区别。总之,你觉得哪种方法适合你,就采用那种方法。在实际的工作中,系统没有强制的规定必须采用哪种方法。
可以设置期间损益结转定义、汇兑损益定义等。定义好后系统会自动生成结转凭证。
一般的财务软件都有一个自动结转功能,在全部凭证做完后,软件中有一个月末结转的项目,点开,系统自动结转损益类科目并自动生成凭证,不需另外做凭证。
损益结转可以自动结转-- 月末处理--转账定义--损益结转定义--选定对方科目【本年利润代码】,确定。结转,月末处理-转账生产--期末损益结转--全选,确定。前提是所以凭证均已记账。
月底结账必须在记账凭证上做会计分录。月底结账要编制转账凭证,然后根据转账凭证登记有关账簿,而编制转账凭证就必须做会计分录。月末所有需要结转的科目,都应将该科目的发生额转入相应科目,结转后无余额。如:收入,费用类科目,月末都应该将发生额转入本年利润科目。
期间损益结转在软件中可以自动进行结转,在期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。
用友会计软件月末怎么自动结转到下月
用友U8没有管理会计模块不能自动结转,只能靠手工结转。 可以手工录入,也可以选择自动的结转,手工录入 借:生产成本(有二级科目的要选择好二级分录) 贷:制造费用(有二级科目的要逐一在凭证上列明)。
总账模块是:填制凭证--主管签字--审核凭证--对账--结账,如图所示 注意:生成结转损益的凭证,也要主管签字--审核凭证--对账,才能结账,结账后,就可以自动转到下一会计期间了。
用友U8怎样设定月末自动结转,然后显示生成分录. 期间损益结转在软体中可以自动进行结转,在期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。
【解决方案】(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明。
用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
需要更换有权限的操作员,凭证--审核凭证--记账,然后换回操作员,期末--转账生成--期间损益结转,然后用有权限的操作员,审核--记账---结账。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。
第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
在ERP-NC系统里,月末结账故障。
1、erp系统存货核算每个月不结账的解决方法有:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。查看工作报告是否符合结账要求,并把工作报告拉到最后,查看各个子模块的结账状态。最后工作检查完成,可以正常结账。
2、看看损益类科目是否结转,期末余额为零,可以在财务会计下面查询出自定义结转,定义结转科目方向,类别,执行这个自定义结转,把所有损益类科目本期余额全部转入本年利润当中,结转完毕后就可以结账了。
3、尽快结转 现在结转不会对库存产生很大的影响,结转就是将上月的期末月作为当月的期初余额,并且不允许在对上月的数据进行更改。
用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
2、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击审核凭证打开凭证审核窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入审核凭证界面,再依次点击审核成批取消审核即可。
3、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、取消记账在期末,对账里,按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。然后凭证中会出现选项,直接取消记账。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。
2、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。 点击期末-对账,取消勾选对账,点击确定。
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