用友erp销售入库单(用友入库单怎么填写)

时间:2023-08-24 栏目:用友erp管理软件 浏览:30

今天给各位分享用友erp销售入库单的知识,其中也会对用友入库单怎么填写进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友销售退货逻辑是入库单还是出库负数逻辑

直接开退货单就行了,如果没有退库单,就开入库单,但是入库数量要开负数,比如退货100就开入库-100.这样能反映出有退库的过程,如果重新开入库单,就不能体现退库过程,要再开一张入库单,和之前的入库单一起。

对入库(完工入库或采购入库)后发生退货情形的,以入库负数表示退库。对出库(销售出库)后发生退货情形的,以出库负数表示退库。

销售退回的产品应该制一般入库单,办理入库,因为销售商品时已经开出库单了。

采购的时候才有订单,入库根据采购订单入库。退货是根据入库单来退货(如果没有入库就不存在退货了,直接修改采购订单数量就行了)。退货后对方又发来商品,根据数量再填写一张采购订单,重新入库,就可以了。

用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)

系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 进入系统管理,点注册, 注册用户名用admin,再点确定。

用友已经对入库单记账,为什么点开生成凭证以后没有东西?

可能是生成入库单后没有记账。如果在生成入库单后电脑系统出现故障,没有进入记账系统,就会出现点击生成凭证显示没有制凭证的数据。可以重新点击入库单上面的审核将入库单审核后,在生成凭证。

U8入库单应该是在库存模块录入吧,然后库存模块记账后在存货核算模块,对没有发票的采购入库单进行暂估处理,记账后生成凭证;如果是生产入库,肯定也是库存模块记账后,在存货核算里选择单据类型,记账后再生凭证的。

采购入库单生成凭证要分两步,做采购入库的时候,要先做采购入库单,然后再根据入库单做采购发票。采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账,审核后点击财务核算生成凭证。

看此仓库是否和上面表头的仓库相同,如果不相同,软件以此仓库为准。即:你的货物入的实际仓库是货物在单据明细中显示的仓库,而不是单据最上方显示的仓库。软件有此功能的目的是:一张单据可以入库或者出库多个仓库中的货物。

用友erp,采购入库单为什么有的是期初采购入库单?

1、期初采购入款单是你建账之前的单据,相应的数量在你的库存初始化的时候已经包括了,只是期初货品入库了,但是还没有开发票。

2、采购期初数据一般有两种:货到票未到,录入期初采购入库单_票到货未到,录入期初采购发票。通常情况下,票到货未到,人为地压单,将发票暂时放在一边不做处理。所以一般采购期初数据主要指货到票未到的采购期初入库单。

3、采购管理录入的期初采购入库单,是指那些已经入库,但未开票的业务。这些业务,需要在系统中提供一个开票来源(采购入库单)。但又不能影响到库存现存量(因为库存现存量在库存期初里体现)。

4、期初采购入库单是会计的业务单据,在采购管理系统中录入。库存管理没启用,在采购管理录入,库存管理启用后,必须在库存管理录入单据,在管理中查询入库单据,根据入库单生成发票。

5、采购入库单 一般ERP系统提供采购入库单入库单生成方式有三种:采购订单、收料通知单、检验单。采购订单:没有检验的要求的企业,一般仓库根据采购订单生成采购入库单。

用友入库单怎么填写

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

2、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

3、注意:”备注”在用友系统页面的下方 以下因无备注,导致的单据原因不清及查单困难。

用友erp如何删除入库单

1、如果是以前月份那就复杂了,建议你找用友在当地的分公司或代理商。

2、恢复当月库存月结,取消入库单记账,取消审核,然后就可以将单据删除。

3、采购入库单经过审核,再通过采购管理,将入库单和采购发票进行采购结算。在这个情况下,再在存货核算系统中,业务处理下正常单据记账,之后通过存货核算系统中,财务核算下的生成 凭证生成凭证。

4、在应付单据列表里,注意包含已审核单据,找到这张单,先弃审,然后再删除即可。

关于用友erp销售入库单和用友入库单怎么填写的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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