本篇文章给大家谈谈用友erp-u8在对账前怎样取消记账,以及用友u8取消对账的操作步骤对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
1、反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
2、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
3、首先,登录用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击“总账系统”进入相关页面。然后,点击“月末结账”,进入结账页面。进入页面后,选择需要反结账的月份,并按下组合键:ctrl+shift+F6。接着,系统会弹出一个输入框,输入反结账的密码,即管理员密码。
U8反记账和反结账怎么使用
1、反结账操作: 步骤一:在用友U8软件中,选择“结账”图标并单击。 步骤二:选择需要取消结账的月份,例如2018年8月份,选择后会出现蓝条以示选取成功。 步骤三:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,会弹出输入密码口令对话框。 步骤四:输入密码口令后,对应月份的“Y”消失,表示反结账成功。
2、U8反记账和反结账的使用方法如下:反结账: 功能说明:将系统状态恢复至上月结账前的状态。 操作方法: 在结账界面选择需要反结账的月份。 按下快捷键SHIFT+CTRL+F6,即可回到上月结账前的状态。反记账: 功能说明:将凭证恢复到记账前的状态。
3、反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
4、U8反结账与反记账的操作步骤如下:反结账操作步骤: 打开U8软件:首先,确保已打开U8软件并进入主界面。 进入财务管理模块:在主界面中,选择并进入财务管理模块。 选择会计期间并反结账:选择需要反结账的会计期间,并点击界面上的“反结账”按钮。
5、反结账操作: 步骤:首先进入财务管理模块,选择需要反结账的凭证号与日期,点击反结账按钮。 注意事项:反结账操作可能会影响到后续的财务数据,因此在进行操作前,务必要仔细核对相关信息,确保操作的准确性和合法性。
用友ERP-U8怎么修改凭证制单人
在用友ERP-U8系统中,对于尚未记账且未审核的当月凭证,你可以直接使用自己的用户名登录,进入填制凭证界面查找该凭证号,找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证,需要先取消结账、记账和审核步骤。
首先,使用记事本打开原账套备份文件中的lst文件,找到并修改其中的账套号信息,比如将001改为002,同时将所有相关的账套名信息更改为所需的账套名称。其次,以系统管理员身份登录系统管理,通过权限管理重新指定想要的账套主管。
首先,你需要登录到U8系统,并打开【系统服务】菜单。随后,在菜单中找到并点击【权限】下的【工作任务委托】选项,进入相应的界面。接下来,在工作任务委托的设置界面中,点击【增加】按钮。系统会提示你选择一个被委托人,这里只需选择一个即可。随后,你需要勾选那些需要授权的单据。
尚未记账且未审核的当月凭证,你只需用你自己的用户名登录,在填制凭证中查找该凭证号,找到凭证后直接修改即可。已记账审核的凭证,则需要取消结账、取消记账、取消审核,然后再改。
用友U8如何删除已结账凭证
1、在使用用友U8系统时,若需删除已记账的凭证,应遵循以下步骤。首先,您需要取消记账,具体操作为在期末对账时按下Ctrl+H键。接着,取消审核状态,如果凭证已经被出纳签字,还需取消出纳的签字确认。最后,选择需要删除的凭证并执行作废操作。
2、取消结账:在总账模块,点击期末-结账,选择最后一个已结账月份,然后按住Ctrl+Shift+F6键取消结账。 取消记账:使用帐套主管身份登录企业应用平台,点击期末-对账,按Ctrl+H键。系统会提示“恢复记账前状态功能”已激活,点击确定后退出。接着点击凭证-恢复记账前状态,选择恢复到月初状态,点击确定。
3、- 首先,对目标凭证执行反记账操作。- 接着,进行反审核操作。- 之后,返回至填制凭证界面,选中需要删除的凭证,点击“作废”按钮。- 最后,通过“整理凭证”功能彻底删除作废的凭证。 若凭证涉及其他模块,例如固定资产模块:- 首先,对凭证执行反记账操作。- 然后,进行反审核操作。
4、首先,在“结账”向导的选择月份窗口中,单击要取消结账的月份。按“Ctrl+Shift+F6”键,系统会弹出“确认口令”窗口。输入拥有结转权限的用户口令后单击“确认”按钮,即可取消结账。取消结账后,再按照上述未结账凭证的处理方式,执行反记账和反审核操作,最后修改凭证。
5、在使用用友U8进行凭证管理时,若需删除已记账凭证,首要条件是凭证应处于未记账未审核状态。如不符合条件,需先进行反记账操作,并取消审核。在进行凭证删除前,首先需要在填制凭证功能中找到目标记账凭证。
6、为了删除已记账凭证,首先确保凭证处于未记账和未审核状态。如果不符合条件,需要先反记账并取消审核。在系统中找到需要删除的凭证,通过“填制凭证”功能定位到该凭证。接下来,在凭证页面的顶端菜单中选择“制单”,然后点击下拉菜单中的“作废/恢复”,为凭证添加“作废”标记。
关于用友erp-u8在对账前怎样取消记账和用友u8取消对账的操作步骤的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。