用友软件财务软件R9反记账流程(用友系统反记账怎么弄)

时间:2025-05-19 栏目:用友代账管理软件 浏览:3

今天给各位分享用友软件财务软件R9反记账流程的知识,其中也会对用友系统反记账怎么弄进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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金蝶财务软件怎么样?

1、金蝶财务软件的表现整体不错,但具体是否适用需根据企业需求来判断。以下是关于金蝶财务软件的详细评价:功能和操作:金蝶财务软件在功能和操作方面表现尚可,能够满足大多数企业的基本财务管理需求。

2、从软件本身来说,金蝶财务软件的表现还是不错的。我已经使用了好几年了,功能和操作方面也都还行。但关于这款软件好与不好,其实很难一概而论。因为每个企业的具体需求和业务模式都有所不同。对于一些企业来说,金蝶财务软件可能是一个不错的选择,但对于另一些企业来说,它可能并不完全适用。

3、金蝶软件在财务软件领域同样拥有良好的口碑,其产品在易用性和功能上有着自身的优势。以下金蝶软件的一些主要特点:首先,金蝶软件注重用户体验,界面设计友好,操作流程直观,使得财务人员可以快速上手。

用友隔月反结账

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

在用友g6中,进行反结账和反记账操作步骤如下: 反结账:首先,以已结账月份登陆系统。在总账界面,选择“期末”菜单,点击“结账”选项。在出现的对话框中,选择需要取消结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时,会显示取消结账的提示信息,确认即可。

反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

用友GRP-R9i怎样反记账

1、账务处理--凭证处理 打开了凭证箱后,左下角有一个已记账,选择后点击右上方的文件,选择凭证反记账。取消审核就在已审核里去点文件下的凭证消审。补充:如果反记账那里是灰色的,可以先激活下。

2、首先在用友软件中,选择“结账”图标,并单击。然后在打开的窗口中,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

3、执行用友R9的反结账操作,首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后,按下Ctrl+Shift+F6键,然后返回到系统主界面。在主界面中,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。接下来,按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。

4、执行双矛反结账:在功能列表中找到并点击“期末处理”选项,然后选择“双矛反结账”即可完成操作。

5、在使用用友R9固定资产管理软件时,如果当前年度年初已经完成了期初建账,那么上一年度将不允许反结账操作。结账流程必须按照月份的先后顺序进行,即从最早月份逐步到最晚月份。反结账操作也应遵循相反的顺序,即从最晚月份逐步返回到最早月份。

6、用友软件反记帐具体操作:打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。退出上面的窗口后,再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态,如图所示。

用友R9打开反记账功能后如何操作才能反记账

执行用友R9的反结账操作,首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后,按下Ctrl+Shift+F6键,然后返回到系统主界面。在主界面中,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。接下来,按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。

打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。

进行反结账的步骤如下:首先,进入“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面,找到并选择需要取消结账的月份,按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。完成这一系列操作后,系统将显示取消结账的提示,此时即可完成反结账过程。

用友软件ERPU8和R9版本中的反结账操作,可以通过快捷键Ctrl+Alt+F6实现。而在进行反审核操作时,首先需要取消审核凭证,然后成批取消签字。对于反记账操作,可以通过对账操作,并激活凭证后恢复到记账前状态。

操作步骤:首先,打开用友软件,并进入“账务处理”模块。在“凭证管理”功能中,选择需要反记账的凭证,之后点击“反记账”按钮进行操作。功能解释:反记账功能主要用于在会计凭证记账后发现凭证有误或需要更改时,将该凭证恢复到未记账状态,以便进行修改或删除。

用友政务r9如何做年终结转

1、只可以月反结账,年度结账以后不能够了反结,所以年结前一定要先进行备份。

2、更换安装包:原因:安装包可能存在瑕疵或损坏,导致安装过程中出现错误。解决方法:尝试重新下载或获取一个新的安装包,并确保其完整性。检查系统环境:原因:系统环境可能不满足用友政务R9财务软件的安装要求。解决方法:确认操作系统版本、硬件配置等是否符合软件的最低系统要求。

3、用友r9政务管理软件 如何新建单位 进入用户管理界面---左面的分类点下有公司明细创建 电骡如何新建下载? 先打开传输窗口 ,再选中连接(就是平时复制的时候做的第一步,按住鼠标左键直接拉出一个蓝色矩形),然后直接拖动连接到传输窗口 即可。

4、首先登陆用友政务GRP/R9软件,依次进入“财务——凭证管理——凭证处理”。其次选中需要打印的凭证,点击图形标志中的“打印”按钮在跳出的“凭证打印”对话框中,点击“打印设置”按钮。

用友软件财务软件R9反记账流程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友系统反记账怎么弄、用友软件财务软件R9反记账流程的信息别忘了在本站进行查找喔。

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