本篇文章给大家谈谈用友r9财务软件如反记账,以及用友反记账操作对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友软件怎样反记帐
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
操作步骤:首先,打开用友软件,并进入“账务处理”模块。在“凭证管理”功能中,选择需要反记账的凭证,之后点击“反记账”按钮进行操作。功能解释:反记账功能主要用于在会计凭证记账后发现凭证有误或需要更改时,将该凭证恢复到未记账状态,以便进行修改或删除。
用友R9固定资产管理软件有没有反结账功能,怎样反结账
在使用用友R9固定资产管理软件时,如果当前年度年初已经完成了期初建账,那么上一年度将不允许反结账操作。结账流程必须按照月份的先后顺序进行,即从最早月份逐步到最晚月份。反结账操作也应遵循相反的顺序,即从最晚月份逐步返回到最早月份。
进行反结账的步骤如下:首先,进入“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面,找到并选择需要取消结账的月份,按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。完成这一系列操作后,系统将显示取消结账的提示,此时即可完成反结账过程。
进入总账菜单:首先,在用友软件的主界面中,找到并点击“总账”菜单。选择结账选项:在“总账”菜单下,选择“期末”子菜单,并点击“结账”选项。选择需要取消结账的月份:在结账页面中,找到并选择需要取消结账的具体月份。执行反结账操作:按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。
用友财务软件怎样反记账
1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
2、反结账:首先,以已结账月份登陆系统。在总账界面,选择“期末”菜单,点击“结账”选项。在出现的对话框中,选择需要取消结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时,会显示取消结账的提示信息,确认即可。 反记账:接下来,进入“期末”菜单下的“对账”功能。
3、反结账 步骤:在用友T3普通版中,反结账操作通常需要先进入“总账”模块,然后通过特定的操作路径或快捷键来激活反结账功能。但具体反结账的步骤可能因软件版本或设置而异,一般需参考软件操作手册或联系软件供应商获取详细指导。
4、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
5、反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,选择需要反结账的月份,随后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口。若无密码则直接点击确认按钮即可。反审核流程相对简单,只需用审核凭证的用户身份登录软件,点击审核凭证,找到需要取消审核的凭证后,点击取消审核即可。
关于用友r9财务软件如反记账和用友反记账操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。