用友ERP存货核算模块怎么反记账(用友u8存货核算模块会计操作)

时间:2025-04-14 栏目:用友代账管理软件 浏览:6

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用友核算管理模块已经做了月末处理了,怎么反记账

1、在进行反记账操作时,首先确认你的操作环境是存货核算模块。如果该模块已经生成了凭证,那么你必须先将这些凭证删除,以确保后续操作的准确性。删除凭证后,你需要对期初处理时涉及的仓库或存货进行反向的期末处理。完成这个步骤后,接下来的一步是取消与反期末处理相关的出入库单据的记账。

2、进行反结账的步骤如下:首先,进入“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面,找到并选择需要取消结账的月份,按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。完成这一系列操作后,系统将显示取消结账的提示,此时即可完成反结账过程。

3、反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。

4、打开结账界面,并选择需要进行反结账的月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6(根据键盘的不同,可能需要使用Fn键)来执行反结账功能。此时,系统会提示输入密码,以DEMO用户为例,默认密码是DEMO。 完成密码输入后,结账状态将被撤销,已结账的标识会消失,此时即可进行凭证的修改。

5、工具/原料用友方法/步骤1登录用友,点击“总账”。

用友g6如何反记

在用友g6中,进行反结账和反记账操作步骤如下: 反结账:首先,以已结账月份登陆系统。在总账界面,选择“期末”菜单,点击“结账”选项。在出现的对话框中,选择需要取消结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时,会显示取消结账的提示信息,确认即可。

在已结账月份进行操作时,首先需要反结账。具体步骤为:进入总账模块,然后选择期末功能中的结账选项,接着选择需要取消结账的月份,按住Ctrl+Shift+F6键,显示取消结账的界面即可。

用友反记账 工具/原料用友方法/步骤1登录用友,点击“总账”。

用友的存货核算模块怎么反结账啊?

具体操作路径为:总账—期末—结账,随后选择需反结账的月份,并按【Ctrl+Shift+F6】键进行反结账。完成总账模块的反结账后,接下来应进入存货核算模块,进行更详细的反结账操作。在存货核算模块中,您需要选择业务核算—月末结账,然后点击“取消结账”按钮。

进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。点击上方的【实施工具】。进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。

用友存货核算中的反结帐步骤:反结账:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可第二步。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

第一步:执行反结账操作 打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。

关于用友ERP存货核算模块怎么反记账和用友u8存货核算模块会计操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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