今天给各位分享用友里面财务软件怎么审核的知识,其中也会对用友财务软件怎么审核记账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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erp系统怎么审核凭证
在ERP系统中,审核凭证是一个确保企业财务数据准确无误的关键步骤。具体操作如下:打开用友ERP软件,输入正确的用户名和密码,登录系统。接着,在主界面上找到凭证审核的入口,点击进入凭证审核界面。在凭证审核界面,用户可以查看到待审核的凭证列表。
首先,你需要使用管理员账户登录系统管理界面。接着,在权限设置中找到需要设置权限的用户张涛以及对应的年度。在用户列表中找到出纳的用户账号,点击修改。在权限设置中找到“总账”下的“审核凭证”,勾选该选项,然后保存设置。这样,出纳便拥有了审核凭证的权限。
在ERP系统中进行财务做账时,首先启动软件,选择“财务会计”菜单下的“总账”选项,随后点击“凭证处理”。进入凭证处理界面后,点击“凭证录入”按钮,开始手工录入根据原始单据生成的凭证信息,完成后点击左上角的保存键。
首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
填制凭证:增加——录入——保存 注:☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。
取消记账的操作流程为:使用“账套主管”身份登录企业应用平台,点击期末功能中的对账选项,然后按下Ctrl+H,系统会提示“恢复记账前状态功能”已激活,点击确定后退出。接着再次点击凭证,选择恢复记账前状态,然后选择恢复到月初状态,最后点击确定。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。
用友财务软件的操作流程是什么
1、- 启动总账:通过“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标进入注册控制台,选择账套并设置操作日期,进入总账管理界面。- 初始化设置:在基础设置中执行机构、往来单位、存货、财务等设置,包括会计科目、凭证类别、结算方式等。
2、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
3、进入“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定 点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。
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