用友财务软件修改记账凭证(用友系统怎么修改已记账凭证)

时间:2025-02-07 栏目:用友代账管理软件 浏览:3

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用友t3已经记账后怎么修改凭证

在用友T3系统中,已经记账的凭证可以通过反记账功能进行修改。具体操作路径为:财务管理-凭证管理-凭证查询-选择需要修改的凭证-反记账。反记账后,系统会自动撤销该凭证的所有会计分录,从而可以重新制作凭证。需要注意的是,反记账后会影响该凭证之后的所有凭证,因此在进行反记账操作前,应当谨慎考虑。

在用友T3系统中,已经记账的凭证可以进行修改。具体操作是首先使用反记账功能,这将撤销已有的账目记录,然后再重新制作凭证。反记账操作的路径为:财务管理-凭证管理-凭证查询-选择需要修改的凭证-反记账。

在用友T3系统中,若凭证未记账,您可以在总账模块界面点击“填制凭证”按钮,找到需修改的凭证直接进行修改,然后点击“保存”。然而,如果凭证已经记账,则需先反记账才能进行修改。具体步骤为:首先点击“总账”,然后选择“凭证”-“恢复记账前状态”,在弹出的窗口中选择适当的恢复方式后点击“确定”。

在用友T3中,对于已记账的凭证修改,首先需确认该月份是否已进行过记账操作。如果已经记账,则需执行反记账步骤,首先反审核凭证,然后才能修改凭证。登录软件后,进入总账模块,选择凭证下的“恢复记账前状态”,通常可以选择“最近一次记账前状态”或“2015年05月初状态”,具体选择取决于实际需求。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤...

在进行凭证修改时,首先需要反结账。打开月末结账界面,选择最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”组合键,输入口令进行确认。接下来进行反记账操作,通过点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”键,系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。

问题六:用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤 反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。

在用友系统中,如果需要修改已经结账的凭证,可以通过以下几个步骤进行操作。首先,反结账是必要的步骤。具体操作为打开月末结账界面,选择最后结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”组合键,输入相应的口令。

首先,如果凭证尚未进行审核,可以直接点击日期进行修改。其次,对于已审核但未记账的凭证,需要取消审核后进行修改。如果凭证已经记账但未结账,那么应当取消记账,然后重复步骤二。若凭证已结账,应取消结账,如果结账操作影响了结转凭证,则需删除相应的结转凭证,取消记账,重新进行结账。

用友U8记账凭证如何修改

用友U8记账凭证的修改方法如下:首先,打开用友U8记账软件,进入财务管理模块。接着,在财务管理模块中,找到凭证管理功能,点击进入。在凭证管理界面中,可以通过凭证号、日期等信息进行筛选和定位,找到需要修改的凭证。选中需要修改的凭证后,点击修改按钮或右键选择修改凭证。

第一种情况是输入后还未审核或审核未通过的凭证。这种凭证可以直接由凭证填制操作员进行修改并保存。第二种情况是已通过审核但未记账的凭证。对于这类凭证,不能直接修改,需要先取消审核操作,再由填制凭证操作员进入系统修改,最后重新审核。第三种情况是已记账但未结账的凭证。

首先,对于输入后还未审核或审核未通过的凭证,修改操作相对简单。直接由凭证填制操作员进行修改并保存即可,无需过多步骤。对于已通过审核但未记账的凭证,我们需要分三步操作。首先,由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出。

首先,若凭证尚未审核或审核未通过,操作员可直接进入系统,找到该凭证进行修改,完成后保存。其次,对于已审核但未记账的凭证,应由审核员取消审核后,填制凭证操作员再进入系统修改,修改完毕后需重新审核和记账。

在处理用友U8的记账凭证时,面对可能出现的错误凭证,以下方法可助您进行有效修正:首先,对于未经过审核的记账凭证,由凭证填制操作员直接进行修改并保存即可。对于已审核但未记账的凭证,先由审核操作员进行取消审核操作,之后由填制凭证操作员修改凭证并保存,最后审核操作员重新审核。

首先,对于在审核之前或审核未通过的凭证,可以通过凭证填制操作员直接进行修改并保存。

使用用友软件做凭证,发现做错了,要怎么更改

第一种情况:如果您在制单后发现凭证有误,可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证,然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击,凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单,选择整理凭证并选择相应的月份点击确定,会生成作废凭证表。

- 首先,点击“总账”菜单下的“添置凭证”,选择需要更正的凭证。- 随后,点击该凭证上的“制单”键,出现下拉菜单,选择“作废凭证”。- 进行作废操作后,凭证上会显示“作废”字样。再次点击“制单”整理凭证,选择相应月份并点击“确定”。

首先,针对直接错误的凭证,可以使用作废功能进行补救。具体步骤为:在总账模块中,找到需要作废的凭证,点击“制单”键,出现下拉菜单后选择“作废凭证”,在凭证上会显示“作废”二字。然后,返回到“制单”页面,选择相应的月份,点击“确定”,系统将生成一份作废凭证。

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