今天给各位分享用友erpu8记账的知识,其中也会对在用友erpu8中,记账要注意哪些事项?进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览:
- 1、U8反记账和反结账怎么使用
- 2、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
- 3、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
- 4、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
U8反记账和反结账怎么使用
首先,在软件中找到并点击“结账”图标。如果想取消特定月份的结账,比如2018年8月,需要选择该月份,系统会显示一个蓝条确认已选中的月份。接着,在结账窗口中同时按下CTRL+SHIFT+F6三个键,随后会弹出一个输入密码口令的对话框。输入正确的密码口令后,“Y”标识会消失,这意味着反结账操作成功完成。
一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
进行反结账时,步骤如下:首先打开U8,进入财务管理模块;接着选择需要反结账的会计期间,并点击“反结账”按钮;系统会弹出确认对话框,确认无误后点击确认按钮,系统将自动执行反结账操作;最后,在财务报表中查看反结账后的账务状况。
首先,用户需要在U8主界面的左下角找到“实施导航”栏目,点击后会弹出“实施导航工作台”。在该工作台中,点击“实施工具”按钮,再选择“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框。在该对话框中,“恢复方式”选项应选择为“恢复2018年08月初状态”,然后点击“确定”。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
1、在使用用友ERP-U8进行对账前,有时可能需要取消记账操作。这一过程可以通过以下步骤实现,确保数据的准确性和安全性。首先,您需要进入总账系统,找到“期末”选项,然后点击“对账”。此时,系统将提示您是否开启对账功能,根据实际需要进行操作。
2、总账--期末--对账--(CTRL+H)提示:开启2总账--凭证--恢复记账前状态--恢复月初如果你说的对账不是结账就按上操作。如果是已经结账了。
3、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
4、点击“取消”按钮即可退出结账窗口。反记账功能则用于取消已经审核的凭证。在U8主界面的左下角找到并点击“实施导航”按钮,打开“实施导航工作台”后,点击“实施工具”按钮,然后选择“总账数据修正”,这将打开“恢复记账前状态”对话框。在该对话框中选择“恢复2018年08月初状态”,点击“确定”。
5、取消结账,取消记账,取消审核(由审核人操作)。进入制证窗口,在制证菜单下-作废(作废错误的凭证),然后在下面有个整理凭证,做整理。供参考。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
1、首先,您需要进入总账系统,找到“期末”选项,然后点击“对账”。此时,系统将提示您是否开启对账功能,根据实际需要进行操作。接着,转至“总账”界面,选择“凭证”选项,接下来找到“恢复记账前状态”功能,并点击“恢复月初”。这样便可以将系统恢复至月初状态,从而取消记账操作。
2、总账--期末--对账--(CTRL+H)提示:开启2总账--凭证--恢复记账前状态--恢复月初如果你说的对账不是结账就按上操作。如果是已经结账了。
3、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
4、点击“取消”按钮即可退出结账窗口。反记账功能则用于取消已经审核的凭证。在U8主界面的左下角找到并点击“实施导航”按钮,打开“实施导航工作台”后,点击“实施工具”按钮,然后选择“总账数据修正”,这将打开“恢复记账前状态”对话框。在该对话框中选择“恢复2018年08月初状态”,点击“确定”。
5、取消结账,取消记账,取消审核(由审核人操作)。进入制证窗口,在制证菜单下-作废(作废错误的凭证),然后在下面有个整理凭证,做整理。供参考。
6、在用友U8系统中,反结账功能主要用于取消已结账月份的数据。首先,用户需要打开“结账”图标,并选择目标月份,即2018年8月,此时会显示一个蓝色条形,表明选择成功。接着,在结账窗口中,用户需同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统将弹出一个输入密码的对话框。
用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
银行对帐单的“调整前余额”-- 点击“对帐单期初未达账”--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击“日记账期初未达账”--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入。
尚未记账且未审核的当月凭证,你只需用你自己的用户名登录,在填制凭证中查找该凭证号,找到凭证后直接修改即可。已记账审核的凭证,则需要取消结账、取消记账、取消审核,然后再改。
进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张,所以出纳的账号只能查到那一张。
用友erpu8记账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于在用友erpu8中,记账要注意哪些事项?、用友erpu8记账的信息别忘了在本站进行查找喔。