用友财务软件摊销怎么做账(用友财务软件账务处理步骤)

时间:2024-06-28 栏目:用友代账管理软件 浏览:26

本篇文章给大家谈谈用友财务软件摊销怎么做账,以及用友财务软件账务处理步骤对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

微信号:18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览:

用友通中关于累计摊销的处理。

1、按照资产负债表中项目来看,只有一个无形资产项目,对于该项目的取数应该是无形资产原值减去 无形资产的累计摊销的值。

2、我不知道你所指的累计摊销 否是指累计折旧?如果你启用了固定资产子模块,有关的固定资产卡片与折旧凭证的生成在固定资产模块中去做)生成 );如果你没有启用相关的模块,应该在总账中填制相关凭证。

3、可以按照二年来摊销,无形资产摊销同固定资产计提折旧一样,需要按月进行摊销。

用友软件固定资产模块如何进行折旧与摊销?

用友u8固定资产计提折旧详细步骤:登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示计提折旧需要一定的时间-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。

计提折旧钱设置好部门对应折旧科目。固定资产有两种计提方式,按工作量计提,这个用的比较少,还有就是按使用年限计提。在U8固定资产模块下有计提折旧这一功能,直接点击按照向导完即可。最后可以在批量制单里面生产计提折旧的凭证。

双击[计提本月折旧],弹出计提折旧提示窗口,选择[是]。在提示是否计提时,选择[是]。处理完成后显示折旧清单,点击[退出],提示计提折旧完成。

录入原始卡片”功能中增加。如果是属于当期购置的或者初始化后的其他期间购置的固定资产,应在“资产增加”功能中增加固定资产。因为“资产增加”的固定资产本期增加,本期不计提折旧,“录入原始卡片”本期折旧照提。一般固定资产模块初始化后,不再用“录入原始卡片”。根据固定资产折旧的选项进行折旧。

第一步,单击桌面的T3图标 第二步,输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 第三步,计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)第四步,执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。

用友T3标准版财务软件关于固定资产计提折旧的方法:打开用友T3标准版财务软件;选择“固定资产”--点击“计提折旧”计提自动生成折旧;如需要对固定资产进行修改,即点击“固定资产变动”。

在用友中怎么操作周转材料摊销,是直接在总总帐中调制这个凭证吗?_百度...

1、如果用友不企业供应链,则只需在总账模块直接填制凭证即可。

2、,建立和健全筹资业务凭证流转与管理等制度; 5,定期清理筹资款项,保持帐户记录的正确性; 6,保证筹资资讯的真实性和完整性以及在财务报表上的正确披露。

3、先取消结账,再取消期末处理,前提是要调整期间的财务报告还没有出,如果财务报告已经出来了,就不能取消那个期间的处理了,只能在当期调整。比如7月份已结账,想取消期末处理时,重新登陆软件,选择操作时间为8月份,取消7月份的结账,然后再重新登陆,选择操作时间为7月份,就可以取消期末处理了。

(急)无形资产的摊销,是怎么把凭证个做出来的啊?我们是用的用友T3,就...

1、你要搞清楚你们的无形资产用友T3软件原值多少,预计可使用年限多少。

2、在筹建期间购入的无形资产,仍然属于无形资产的核算范畴。借 无形资产 贷 相关科目 在无形资产摊销的时候,筹建期的摊销记入长期待摊费用-开办费 借 长期待摊费用-开办费 贷 无形资产 在正常营业后,无形资产的摊销记入管理费用。

3、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

4、无形资产摊销 =无形资产(期初数-期末数) 或=无形资产贷方发生额累计数 注:未考虑因无形资产对外投资减少。

用友T1版的费用待摊费用发生单与摊销单怎么用?我的科目里面又没有设...

1、比如你付了一年的房租12000元,先做个待摊费用发生单,因为你付出了钱嘛。OK,到月底了,你要一个月一个月算那你房租的费用支出的,钱已在待摊科目中(资产负债表里有)。1月底你要把房租费摊一个月的出来,这个月过了嘛,当然钱也就花了,做个摊销单1000元。

2、贷:银行存款、现金、应付1200。现在可以通过其他应付款科目代替原预提费用科目。企业单位在筹建期间发生的开办费,以及在生产经营期间发生的摊销期限在1年以上的各项费用,应作为“长期待摊费用”。已经支付但不能作为当期费用的支出,流动资产项目之一。根据我国会计制度,低值易耗品也可列入待摊费用。

3、资产管理模块。长期待摊费用是有属于资产累计折旧摊销处置的常用科目,所以在资产管理模块入账。也可以自己更改所在的模块,点击系统管理—生成凭证—科目设置—资产科目中,点击设置按钮,就可以完成更改。

4、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。

用友财务软件摊销怎么做账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友财务软件账务处理步骤、用友财务软件摊销怎么做账的信息别忘了在本站进行查找喔。

版权所有:xtc.bjufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
185-7917-5440 发送短信
复制成功
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
我知道了
添加微信
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
一键复制加过了
18579175440
微信号:18579175440添加微信
18579175440
微信号:18579175440添加微信