用友erp记账凭证红字(用友记账凭证怎么红冲)

时间:2024-06-14 栏目:用友代账管理软件 浏览:26

今天给各位分享用友erp记账凭证红字的知识,其中也会对用友记账凭证怎么红冲进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友ERP_U8转结生成的时候,出现了红字

你的操作应该属于期间损益结转。对于这种类型的结转,需要在期间损益结转设置中进行设置:表格中上方的本年利润是本年利润的入账科目,假如你的本年利润科目又分多个下级科目,则可在表格的下方录入,并与相应的损益科目对应。即把和表格左边的损益科目名称对应的利润科目编码录入。

正常的,主要是损益类科目性质(借、贷)跟发生数的性质(借、贷)不一致造成的。比如说财务费用科目性质是支出类(借方科目),一般做凭证发生额都在借方,结转也都是蓝字的。如果财务费用里出现利息收入,也就是借方科目出现了贷方发生数,结转就会出现红字。

结转时红字贷方与蓝字借方性质是相同的。出现红字贷方市正常的,相当于手工做账结转时是蓝字借方,但在用友里的总账和UFO报表模块里是设置好的,也可以修改的,其实更应该注意的是费用类平时应记入贷方时,一定要做借方红字记录,期末自动结转损益时才会正确,不然会出错。手工做科目汇总表时的费用类结转。

应该是结转设置有误导致的。方法是:检查一下会计科目的默认方向是否是借方,自动结转用的是自定义,如果是这样的话可能是公式设置错误,请检查后改正。

用友凭证赤字是什么意思?

这没关系的,不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。如果不需要提示的话,你只要在系统设置-总账-核算参数-总账-凭证-现金银行赤字报警去掉就可以了。

你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。

凭证赤字提示 的意思是会计在录入相关凭证的时候出现了错误,可能是会计账户处理不当,比如所输入的信用贷款金额比企业的余额还要大,或者是录入系统时所填写的科目方向是错误的,会计只需要将科目以或者其他数据进行检查后更改即可。

对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。

用友冲红怎么处理

1、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

2、用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。

4、首先打开用有软件,然后以(账套主管;编号:101;密码:101)的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,点击“确定”。

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友T6冲销凭证选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同,方向相反的凭证冲销当时的业务。在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。

用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

用友通总账模块如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?方法:1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证,则系统自动制作一张红字冲销凭证,本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。

关于用友erp记账凭证红字和用友记账凭证怎么红冲的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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