用友erp-u8凭证签字顺序(用友u8做完凭证后该做什么)

时间:2025-09-01 栏目:用友财务软件 浏览:6

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简述会计电算化u8软件中总账系统的基本操作过程

添加基础档案,设置会计科目及凭证类别,录入期初余额,开始填制凭证,审核,(出纳签字),记账,结转成本,结转损益,审核,记账,结账,生成报表。

出纳管理出纳是会计中十分重要的一个岗位,它担负着现金、银行存款的收、付。传统的会计软件一般是以记帐凭证的输入开始,因此作为出纳是不允许进行上机操作的,但这样的电算化是不彻底的。出纳管理包括:收入管理、支出管理、出纳帐处理等。

如果会计电算化总账没启用,可以按照以下步骤进行解决:登录系统管理:启动系统管理功能,点击“登录系统管理”。在登录对话框中输入正确的用户名和密码,登录到系统管理界面。打开企业应用平台:在系统管理界面,依次点击“开始”、“程序”、“用友ERPU8”、“企业应用平台”以打开登录对话框。

一种方法是启用总账的客户往来辅助核算,就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾,你点基础设置→财务→会计科目后,再点应收账款,点修改把客户往来勾上,然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

电算化会计教程内容简介如下:全面理解会计信息系统:该教程首先引导学员全面理解会计信息系统的基本概念和重要性,为后续学习奠定基础。详细介绍ERPU8管理软件:教程深入讲解了用友软件股份有限公司的ERPU8管理软件851版本在会计领域的应用,包括系统管理、企业门户等核心功能模块的介绍。

用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...

用友软件月末审核凭证、结转损益、记账和反结账的操作方法如下: 审核凭证 在用友软件中,进入凭证管理模块。 筛选出需要审核的凭证,仔细检查凭证的完整性和准确性。 确认无误后,点击“审核”按钮进行凭证审核。 结转损益 自动结转损益: 点击进入“自动结算期末损益”功能。 系统自动生成相应的损益结转凭证。

按键盘组合键“ctrl+shift+f6”(部分键盘可能需要加上fn键)来执行反结账操作。系统会弹出确认窗口,要求输入口令(即登录系统的密码)。输入口令并确认:输入正确的口令后,点击确定按钮。系统会执行反结账操作,成功后,是否结账这里的“Y”会消失,表示该月已经成功反结账。

反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。

反结账操作 进入“总账”模块,找到并点击“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。反记账操作 取消结账后,继续在“总账”模块进行操作。 寻找并点击“期末”菜单,选择“对账”选项。

在结账模块中,按照系统提示完成结账流程。总结: 定义转账:在“期末转账定义”中设置本年利润科目。 生成凭证:在“期末转账生成”中生成损益结转凭证。 保存记账:保存并记账生成的损益结转凭证。 完成结账:最后进行月末结账操作。按照上述步骤操作,即可在用友软件中顺利完成月末损益结转。

用友T3普通版:反结账的操作步骤如下:进入总账模块,在期末菜单下找到结账选项,点击结账月份后,按下Ctrl+Shift+F6键即可取消结账。反记账的操作步骤如下:取消结账后,在总账模块找到期末菜单下的对账选项,按下Ctrl+H键,系统会弹出提示:“恢复记账前状态已被激活”,点击确定即可。

用友U8的总帐工具怎么使用?

1、打开总账工具:依次点击“开始”、“程序”、“用友”、“总账工具”来启动总账工具。执行导入操作:在总账工具中,选择导入功能,并按照提示选择之前导出的资料文件进行导入。确保在导入过程中,所选文件的格式与总账工具要求的格式一致。

2、U8启用总账的步骤如下:准备数据:首先,需要将需要复制到总账系统中的资料导出来。这通常包括基础数据、科目信息、期初余额等。使用总账工具导入数据:打开总账工具:依次点击开始 → 程序 → 用友 → 总账工具。导入数据:在总账工具中,选择导入功能,按照提示将之前导出的资料导入到总账系统中。

3、使用总账工具导入数据:首先,确保你已经将需要复制到总账系统的资料准备好,并导出为适当的格式。接着,通过以下路径打开用友U8的总账工具:开始 程序 用友 总账工具。在总账工具中,按照提示导入之前导出的资料。注意,导出导入时的格式必须保持一致。

4、U8启用总账的步骤如下:准备数据:首先,需要将需要复制到总账系统中的资料导出。这一步是为了确保数据的完整性和准确性。使用总账工具导入数据:打开电脑,依次点击开始、程序、用友,然后选择总账工具。在总账工具中,选择导入功能,将之前导出的资料按照指定的格式导入到总账系统中。

5、U8启用总账的步骤如下:准备数据:首先,将需要复制到总账系统中的资料导出。确保导出的数据格式与总账系统要求的格式一致。使用总账工具导入数据:打开总账工具:依次点击开始 → 程序 → 用友 → 总账工具。导入数据:在总账工具中,选择导入功能,将之前导出的数据按照指定格式导入到总账系统中。

用友erp-u8与凭证有关的操作包括哪些

基本操作流程:填制凭证、审核凭证、凭证记账,在基本操作的基础上可以加入出纳签字、主管签字的管控功能。剩下的还有凭证修改、凭证查询、凭证打印、凭证作废、整理凭证,基本就这些。

工具/材料:用友ERP-U8软件 操作步骤如下: 首先,在电脑桌面找到“企业应用平台”图标并打开,然后登录系统。 进入系统后,在菜单栏中找到并点击“凭证列表”选项。 随后,你将在屏幕上看到近期生成的凭证列表。 鼠标单击你想删除的凭证。 最后,点击“删除”按钮来移除选中的凭证。

在用友ERP-U8系统中,对于尚未记账且未审核的当月凭证,你可以直接使用自己的用户名登录,进入填制凭证界面查找该凭证号,找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证,需要先取消结账、记账和审核步骤。

关于用友erp-u8凭证签字顺序和用友u8做完凭证后该做什么的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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