用友erp新增一个凭证(用友凭证保存新增之后能删除吗)

时间:2025-07-31 栏目:用友财务软件 浏览:5

今天给各位分享用友erp新增一个凭证的知识,其中也会对用友凭证保存新增之后能删除吗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:

用友软件如何快速录入凭证

1、如何使用用友软件快速录入凭证: 首先,可以将当前正在填写的凭证保存为模板,以便将来能够直接调用。在填制凭证界面中,点击“制单”菜单,然后选择“生成常用凭证”。 接下来,输入模板的序号和凭证说明,然后点击确定以生成常用凭证。这样,以后在填制凭证时,就可以直接调用这个模板了。

2、用友U8快速填制凭证的方法如下:登录企业应用平台:首先,确保你拥有用友U8系统的登录权限。打开企业应用平台,并输入正确的用户名和密码进行登录。进入总账模块:登录成功后,在主界面选择“财务会计”模块。进入“总账”子模块,这是处理会计凭证的核心区域。

3、在使用用友软件进行凭证录入时,可以采取一些快速高效的方法来提高工作效率。首先,当您正在填写凭证时,可以尝试生成一个模板。这个模板可以保存当前的凭证格式和内容,以便在以后需要时调用。在录入凭证之后,进入填制凭证界面的制单菜单,选择“生成常用凭证”。

4、在用友U8C系统中,定位至凭证管理模块。找到并点击“凭证快速导入”功能选项。选择文件进行导入:根据系统提示,选择已经准备好的凭证数据文件进行导入。完成字段映射:在导入过程中,系统可能会要求映射文件中的字段与系统中的字段对应,确保数据能够正确录入。执行导入操作:确认所有信息无误后,执行导入操作。

5、首先,进入总账设置,点击【设置】【选项】。将【凭证编号方式】设置为系统编号,以确保凭证编号能够自动更新。进入填制凭证界面:在用友系统的相关功能模块中,找到并点击【填制凭证】功能。选择插入位置并插入凭证:在【填制凭证】界面中,找到你想要插入新凭证的位置。

6、首先,打开用友T+系统。进入财务管理模块。进入凭证录入页面:选择“凭证”菜单。点击“凭证录入”进入凭证录入页面。录入凭证基本信息:选择凭证类型,如一般凭证、转账凭证或期末结转凭证等。输入凭证日期、凭证号、摘要等基本信息。录入科目和金额:逐行录入借方和贷方科目的名称或编码。

用友erp-u8如何设置凭证类别(在用友u8系统中凭证的分类方式有哪些...

在用友T3界面中,首先点击“基础设置”-“财务”,然后选择“凭证类别”。这一步会打开“凭证类别预置”对话框。对于一般的工业企业来说,使用“收付转”凭证是最常见的,因此在这里,我选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证”进行演示。点击“确定”后,将出现“凭证类别”对话框。

系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。

登录软件 首先,打开用友U8软件并进行登录。 进入财务会计界面 登录后,进入业务工作界面,选择“财务会计”选项。 进入总账模块 在财务会计界面中,点击“总账”选项,进入总账管理模块。 选择填制凭证功能 在总账界面中,点击“凭证”,然后选择“填制凭证”功能,进行新增凭证的操作。

用友R9记账时,如何插入凭证?

1、在总帐/设置/选项/凭证/凭证编号/选择“手工编号”,可以插入凭证。之后再改回“系统编号”即可。按照顺序来就行,这是死格式,不需要再附图说明。

2、按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。选择恢复记账前状态:返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。选择反记账月份并确认:进入后,系统会提示你选择反记账的月份,选择并确认后,即表示反记账已经成功完成。按照以上步骤操作,你就可以完成用友R9的反结账过程。

3、使用对账功能:如果需要恢复记账前的状态,可以使用Ctrl+H的对账功能,将凭证状态恢复到记账前。进入凭证管理:在凭证管理模块中,同样进行恢复记账前状态的操作。取消审核:如果凭证已经审核,可以在审核凭证功能中取消审核,并取消签字确认。

4、用友R9新建账套的步骤如下:打开用友R9软件:确保计算机已安装用友R9财务软件,并正确启动软件程序。选择“新建账套”选项:在软件的主界面或菜单中,找到并点击“新建账套”的选项,以开启新建账套流程。输入账套基本信息:在新建账套的界面中,输入账套的基本信息,如账套名称、账套编码等。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

1、用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

2、- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。

3、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。

4、设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。

5、进行用友ERPU72财务软件的系统管理和基础设置,可以按照以下步骤进行:系统管理 登录系统管理模块:首先,需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限:在系统管理中,需要添加、修改或删除操作员,并为每个操作员分配相应的权限。

6、主要内容:软件概述:对用友ERPU8财务软件进行总体介绍。系统管理:涵盖软件的安装、配置、用户管理等基础操作。基础档案设置:包括企业基本信息、部门设置、人员档案等初始化设置。初始化设置:详细讲解软件初始化过程中的关键步骤和注意事项。核心模块:固定资产:固定资产的录入、折旧、报废等管理操作。

用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...

可以,以在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开用友ERP-U8(72版)为例,在填制凭证里面找到你要修改的凭证,然后在制单菜单下方有‘插入分录’按键或者界面上有一个‘插分’按键,需要在什么位置插入,鼠标点击你要插入的位置,再点击一下‘插分’按键或者‘插入分录’按键就可以了,修改额凭证记得借贷方要平衡。

首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。

用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下:未涉及本月凭证的记录:取消月结:首先,需要取消当月的月结操作。反记账:接着,进行反记账操作,以撤销已记账的凭证。修正凭证类别:在反记账后,可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结:修改完成后,重新进行记账操作,并完成当月的月结流程。

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