用友r9财务软件怎么结账(用友结账的操作步骤)

时间:2025-07-14 栏目:用友财务软件 浏览:2

今天给各位分享用友r9财务软件怎么结账的知识,其中也会对用友结账的操作步骤进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友R9固定资产管理软件有没有反结账功能,怎样反结账

在使用用友R9固定资产管理软件时,如果当前年度年初已经完成了期初建账,那么上一年度将不允许反结账操作。结账流程必须按照月份的先后顺序进行,即从最早月份逐步到最晚月份。反结账操作也应遵循相反的顺序,即从最晚月份逐步返回到最早月份。如果上个月没有完成结账步骤,那么本月将无法进行记账,但依然可以继续编制和审核凭证。

用友R9反结账的操作步骤如下:选择月末结账月份:首先,确保你已经正确选择了需要进行反结账的月末月份。按下特定快捷键:按下Ctrl+Shift+F6键,之后系统会返回到系统主界面。进入总账期末对账功能:在系统主界面,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。

通过结账功能反结账 进入总账系统:首先,打开用友软件并进入总账系统模块。选择结账月份:依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账套主管的口令,即可完成反结账操作。

用友软件ERPU8和R9版本中的反结账操作,可以通过快捷键Ctrl+Alt+F6实现。而在进行反审核操作时,首先需要取消审核凭证,然后成批取消签字。对于反记账操作,可以通过对账操作,并激活凭证后恢复到记账前状态。

用友R9打开反记账功能后如何操作才能反记账

按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。选择恢复记账前状态:返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。选择反记账月份并确认:进入后,系统会提示你选择反记账的月份,选择并确认后,即表示反记账已经成功完成。按照以上步骤操作,你就可以完成用友R9的反结账过程。

进入用友软件的反记账功能界面 首先,需要登录用友软件的财务管理系统,找到并点击“总账”模块,然后在该模块下寻找“期末”或“对账”等相关选项,点击进入后,通常可以找到“反记账”或“取消记账”的功能按钮。选择需要反记账的凭证 在反记账功能界面中,系统会列出所有已经记账的凭证。

打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。

激活恢复功能后,根据需要选择恢复的方式。通常有两种选择:“最近一次记账前状态”或“月初状态”。选择完毕后,点击“确定”按钮以完成反记账操作。注意:反记账操作通常用于更正错误的记账记录,但频繁使用可能会影响账目的准确性和可追溯性。因此,在进行反记账操作前,请务必谨慎考虑并确保操作的正确性。

用友反结账怎么做

1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

2、通过结账功能反结账 进入总账系统:首先,打开用友软件并进入总账系统模块。选择结账月份:依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账套主管的口令,即可完成反结账操作。

3、登录系统并打开模块:登录用友U8系统,并打开相应的账务处理模块。选择反结账功能:在结账操作列表中找到需要反结账的月份,选择相应的反结账功能。确认反结账操作:系统会弹出确认窗口,用户需确认是否要进行反结账操作。账务状态回退:确认反结账操作后,系统会将该月份的账务状态回退到未结账状态。

4、用友财务软件反结账的流程如下:确认操作权限:账套主管执行:反结账操作只能由账套主管执行,确保操作人有相应的权限。进入结账向导:在用友财务软件中,找到并进入“结账向导一”模块。选择要反结账的月份:在结账向导中,找到并选择需要取消结账的月份。

5、用友反结账的操作步骤如下:进入对账页面:登录用友软件后,首先进入“总账期末对账”页面。这是进行反结账操作的前提步骤。激活恢复记账前状态功能:在对账页面中,按下Ctrl+H组合键,系统会弹出一个对话框。点击确定按钮,即可激活恢复记账前状态功能。

6、在用友U8系统中进行反结账操作的步骤如下:定位到需要反结账的月份:在总账模块的期末处理中找到结账功能。点击对应需要反结账的月份的结账记录。执行反结账操作:使用快捷键Ctrl+Shift+F6,或者在结账界面中选择反结账选项。

用友r9反结账怎么操作

用友R9反结账的操作步骤如下:选择月末结账月份:首先,确保你已经正确选择了需要进行反结账的月末月份。按下特定快捷键:按下Ctrl+Shift+F6键,之后系统会返回到系统主界面。进入总账期末对账功能:在系统主界面,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。

在使用用友R9固定资产管理软件时,如果当前年度年初已经完成了期初建账,那么上一年度将不允许反结账操作。结账流程必须按照月份的先后顺序进行,即从最早月份逐步到最晚月份。反结账操作也应遵循相反的顺序,即从最晚月份逐步返回到最早月份。

通过结账功能反结账 进入总账系统:首先,打开用友软件并进入总账系统模块。选择结账月份:依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账套主管的口令,即可完成反结账操作。

请关用友财务软件中反结帐怎么做?

用友财务软件反结账的流程如下:确认操作权限:账套主管执行:反结账操作只能由账套主管执行,确保操作人有相应的权限。进入结账向导:在用友财务软件中,找到并进入“结账向导一”模块。选择要反结账的月份:在结账向导中,找到并选择需要取消结账的月份。

在结账页面中,找到并点击“12月结账”的行。按住键盘上的Ctrl 键和Shift 键,同时点击F6 键。这是用友财务软件中执行反结账操作的快捷键组合。输入密码并确认:系统会弹出密码输入框,要求输入具有反结账权限的用户密码。输入正确的密码后,点击“确定”按钮。

打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。

通过结账功能反结账 进入总账系统:首先,打开用友软件并进入总账系统模块。选择结账月份:依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账套主管的口令,即可完成反结账操作。

用友R9记账时,如何插入凭证?

在总帐/设置/选项/凭证/凭证编号/选择“手工编号”,可以插入凭证。之后再改回“系统编号”即可。按照顺序来就行,这是死格式,不需要再附图说明。

用友R9记账凭证已经审核记账后的修改方法如下:取消结账:进入期末处理模块,选择需要取消结账的月份。同时按下Ctrl和Shift键,再点击F6键,系统会提示输入主管口令。输入主管口令后确认,此时“Y”标志消失,表示已成功取消结账。此步骤可连续取消多个月的结账状态,但请勿跳月取消。

按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。选择恢复记账前状态:返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。选择反记账月份并确认:进入后,系统会提示你选择反记账的月份,选择并确认后,即表示反记账已经成功完成。按照以上步骤操作,你就可以完成用友R9的反结账过程。

使用对账功能:如果需要恢复记账前的状态,可以使用Ctrl+H的对账功能,将凭证状态恢复到记账前。进入凭证管理:在凭证管理模块中,同样进行恢复记账前状态的操作。取消审核:如果凭证已经审核,可以在审核凭证功能中取消审核,并取消签字确认。

首先登陆用友政务GRP/R9软件,依次进入“财务——凭证管理——凭证处理”。其次选中需要打印的凭证,点击图形标志中的“打印”按钮在跳出的“凭证打印”对话框中,点击“打印设置”按钮。

正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---审核凭证---记帐---结帐。其中出纳签字和审核凭证先后顺序无所谓。结完帐后想修改凭证,其实就是上面的顺序的逆转:取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。

关于用友r9财务软件怎么结账和用友结账的操作步骤的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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