今天给各位分享用友u8-erp中单据凭证的知识,其中也会对用友u8填写凭证进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友erpu8凭证类别错了怎么改
用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下:未涉及本月凭证的记录:取消月结:首先,需要取消当月的月结操作。反记账:接着,进行反记账操作,以撤销已记账的凭证。修正凭证类别:在反记账后,可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结:修改完成后,重新进行记账操作,并完成当月的月结流程。
调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月,即未完成记账与月结,只需取消月结,反记账后,即可修正凭证类别,再记账,完成月结流程。若凭证已计入本月,需确认操作权限。如具备权限,直击错误凭证进行调整。若无权限,则需切换至拥有相应权限的账号操作。
要重新设置用友U8的凭证类别,首先,要确保这个凭证类别我们没有使用过,这样才可以重新设置;其次,以账套主管身份登录企业应用平台,在基础档案模块,财务--会计凭证类别下,删除原有凭证类别。最后,退出凭证类别窗口,重新进入,会要求我们重新选择。
要取消月结,反记账,然后找到错误的凭证修改过来,重新记账,月结,就行了。如果是,看下你是否有修改凭证的权限,有,就找到那张凭证直接修改,没有,就换个有权限的帐号。如果还不明白,可以和用友的服务工程师联系。
在凭证类别设置界面,系统会列出所有已有的凭证类别,你可以选择需要修改的类别,然后根据需要调整凭证内容。例如,可以修改凭证类别名称、凭证类型、凭证摘要等信息。完成修改后,点击保存按钮以保存更改。需要注意的是,凭证类别的修改会影响到该类别下的所有凭证,因此在修改前需要仔细考虑。
在用友U8财务软件中,设置凭证类别是一项重要的基础工作。 凭证类别是指记账凭证的种类,例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。 正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。 首先,需要用管理员账号登录用友U8系统。
用友erp-u8出纳签字没有符合条件的凭证怎么回事
如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证,问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时,应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为:在会计科目维护窗口中,点击“编辑”选项,然后选择“指定科目”。
原因分析:如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法:在会计科目维护窗口,点“编辑”→“指定科目”,而后将“现金”科目选为“现金总账科目”,将“银行存款”科目选为“银行总账科目”,再进行出纳签字即可。
因为没有录入出纳名字。这是表单设计问题,跟用友公司提一下,应该是权限问题,用户名没有出纳签字的权限,这里只显示有权限的功能,应该进入系统管理,点击用户名,找到帐套,点修改,把总账的出纳签字权限加上。
接着,以系统管理员身份登录系统管理中的“用户”模块,增加或修改你想要的其他操作员,并为其分配相应的权限。最后,使用修改过的操作员身份登录企业门户的相应模块,进一步修改包括凭证的填制、审核、记账、出纳签字人员等信息。通过以上步骤,可以实现无痕地修改账套信息,确保账套信息符合所需更改的要求。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
用友ERP-u8无法整理凭证
原因 系统版本差异:不同版本的用友U8系统在功能和操作上可能存在差异,导致处理类似问题时的方法也不同。解决方法 对于870版本及以上:登录系统管理模块:首先,登录到用友U8的系统管理模块。清除所有任务:在点视图中找到并点击“清除所有任务”的选项。
然而,企业在使用U8+系统时,可能会遇到无法整理凭证的问题。这通常是由以下原因导致的:单据设定错误、权限不足或系统本身的故障。
你先整理凭证,出现这个提示。然后进入系统管理。用ADMIN登录进去。选择试图下面清楚异常任务和异常单据。看到的记录都要点一下。然后把这个提示点确定。重新进入软件。在看看。一般可以这样清楚这些因为非正常退出而导致的问题。
登录用友U8 2系统,进入总账系统。 找到并点击“凭证”选项,进入凭证管理界面。 在凭证管理界面中,找到显示为作废状态的凭证。 点击该凭证,查看凭证详细信息,确认是否已经进行了记账操作。 如果确认进行了记账操作,请点击凭证上方的“记账”按钮,取消记账。
用友erp-u8如何设置凭证类别
在用友T3界面中,首先点击“基础设置”-“财务”,然后选择“凭证类别”。这一步会打开“凭证类别预置”对话框。对于一般的工业企业来说,使用“收付转”凭证是最常见的,因此在这里,我选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证”进行演示。点击“确定”后,将出现“凭证类别”对话框。
系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
问题一:用友erp-u8如何设置凭证类别 基础设置--基础档案--财务--凭证类别 一般都为记账凭证 问题二:怎么用友会计软件打开凭证类别后没有凭证类别设置对话框?我一打开凭证类别命令就直接弹出限制类型那个了。 填制凭证是需要权限的,同样,设置凭证类别也是需要相应的权限的。
用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下:未涉及本月凭证的记录:取消月结:首先,需要取消当月的月结操作。反记账:接着,进行反记账操作,以撤销已记账的凭证。修正凭证类别:在反记账后,可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结:修改完成后,重新进行记账操作,并完成当月的月结流程。
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