用友ERP如何制作红字冲销凭证(用友红字会冲单如何生成)

时间:2025-06-25 栏目:用友财务软件 浏览:2

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本文目录一览:

请问用友T6冲销凭证怎么做

1、选择冲销方式:在用友T6软件中,冲销凭证通常选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同但方向相反的凭证,以冲销当时的业务。自动生成红字冲销凭证:在填制凭证界面,点击“制单”菜单,然后选择“冲销凭证”。在弹出的界面中,选择之前错误凭证的期间和凭证号。系统会根据所选凭证自动生成一张红字冲销凭证。

2、进入填制凭证界面:首先,在用友T6软件中,进入填制凭证的相关界面。选择冲销功能:在填制凭证界面,点击菜单栏中的“制单”,然后选择“冲销凭证”功能。选择错误凭证:在弹出的界面中,选择之前错误凭证的期间和凭证号。确保所选凭证为“已记账”状态,因为只有已记账的凭证才能进行冲销。

3、用友T6冲销凭证选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同,方向相反的凭证冲销当时的业务。在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

4、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”,选择“凭证类别”为“转转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

用友如何填写红字冲销凭证

1、在“填制凭证”界面中,点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选择需要冲销的凭证的月份、凭证类别和凭证号。确认无误后,点击“确定”按钮。保存冲销凭证:系统会自动生成一张红字冲销凭证。点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”以保存冲销凭证。

2、登录系统并导航至填制凭证界面:- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡,在财务会计模块下选择总账,然后选择凭证,最后点击填制凭证。

3、使用用友系统进行红字冲销凭证的填写,首先确保以操作员身份登录到“企业应用平台”。在主界面,找到并点击“业务工作”选项卡。接着,按照路径“财务会计→总账→凭证→填制凭证”的顺序,逐一点击进入,直至到达“填制凭证”界面。

4、导航至业务工作选项卡,点击“财务会计”,然后“总账”,再依次选择“凭证”与“填制凭证”。在“填制凭证”界面操作时,点击工具栏上的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选取需冲销的原凭证。完成选择后,点击“确定”按钮,系统将生成一张红字记账凭证。

5、通过软件,用户可依据前期凭证生成红字冲销凭证。进入填制凭证界面,点击“制单”选项,接着选择“冲销凭证”。在弹出的窗口中选择之前错误凭证所属的期间和凭证号,完成凭证生成后,点击“保存”按钮。值得注意的是,冲销凭证只能应用于已记账的凭证。

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、操作中友T3自动生成红字冲销凭证的方法如下:选择制作与原先错误凭证金额相等、方向相反的凭证以抵消先前的业务。通过软件,用户可依据前期凭证生成红字冲销凭证。进入填制凭证界面,点击“制单”选项,接着选择“冲销凭证”。在弹出的窗口中选择之前错误凭证所属的期间和凭证号,完成凭证生成后,点击“保存”按钮。值得注意的是,冲销凭证只能应用于已记账的凭证。

2、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、在用友T3系统的核算模块中,红字回冲单是由系统自动生成的。根据不同的暂估方式,生成红字回冲单的时间也会有所不同。如果企业在设置暂估方式时选择了‘单到回冲’或‘单到补差’,那么在进行结算成本处理之后,系统会自动生成相应的回冲单。这种情况下,回冲单的生成是即时且自动完成的。

4、方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

5、在用友T3系统中,如果采用“单到回冲”或“单到补差”的暂估方式,结算成本处理后会自动生成回冲单。具体操作时,需确保暂估方式设置正确,以便系统在结算成本处理后自动生成相应的回冲单。如果暂估方式为“月初回冲”,则需要在月末处理之后由系统自动生成回冲单。

想问用友T6冲销凭证怎么做

进入填制凭证界面:首先,在用友T6软件中,进入填制凭证的相关界面。选择冲销功能:在填制凭证界面,点击菜单栏中的“制单”,然后选择“冲销凭证”功能。选择错误凭证:在弹出的界面中,选择之前错误凭证的期间和凭证号。确保所选凭证为“已记账”状态,因为只有已记账的凭证才能进行冲销。

选择冲销方式:在用友T6软件中,冲销凭证通常选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同但方向相反的凭证,以冲销当时的业务。自动生成红字冲销凭证:在填制凭证界面,点击“制单”菜单,然后选择“冲销凭证”。在弹出的界面中,选择之前错误凭证的期间和凭证号。系统会根据所选凭证自动生成一张红字冲销凭证。

用友T6冲销凭证选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同,方向相反的凭证冲销当时的业务。在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

用友U8软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

操作中友T3自动生成红字冲销凭证的方法如下:选择制作与原先错误凭证金额相等、方向相反的凭证以抵消先前的业务。通过软件,用户可依据前期凭证生成红字冲销凭证。进入填制凭证界面,点击“制单”选项,接着选择“冲销凭证”。在弹出的窗口中选择之前错误凭证所属的期间和凭证号,完成凭证生成后,点击“保存”按钮。值得注意的是,冲销凭证只能应用于已记账的凭证。

方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

在“填制凭证”界面中,点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选择需要冲销的凭证的月份、凭证类别和凭证号。确认无误后,点击“确定”按钮。保存冲销凭证:系统会自动生成一张红字冲销凭证。点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”以保存冲销凭证。

登录系统并导航至填制凭证界面:- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡,在财务会计模块下选择总账,然后选择凭证,最后点击填制凭证。

用友U8操作教程:[47]冲销凭证

用友U8冲销凭证的操作步骤如下:登录企业应用平台:使用具有相应权限的操作员登录。选择正确的账套和操作日期。进入填制凭证界面:点击“业务工作”选项卡。依次双击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”菜单。冲销凭证操作:在“填制凭证”界面中,点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。

首先,登录用友U8系统主页。找到并点击需要修改的已记账凭证,进入该凭证的详细信息界面。选择修改选项:在详细信息界面中,通过工具栏选择“修改”选项。进入凭证修改页面,此时可以看到凭证的所有详细信息。修改结算方式:在凭证修改页面中,找到结算方式的相关字段。点击该字段,选择正确的结算方式进行修改。

登录系统并导航至填制凭证界面:- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡,在财务会计模块下选择总账,然后选择凭证,最后点击填制凭证。

操作步骤如下:首先,在“应付单据录入”中输入一张新的其他应付单,确保选择正确的供应商名称。其次,核对金额是否与错误付款单一致,并确认方向相反。接着,提交此单据,并在系统提示下完成后续处理。处理完成后,系统会自动冲销错误的付款单,同时记录新的其他应付单。

用友ERP如何制作红字冲销凭证的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友红字会冲单如何生成、用友ERP如何制作红字冲销凭证的信息别忘了在本站进行查找喔。

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