用友财务软件取消成本计算(用友取消结算)

时间:2025-06-21 栏目:用友财务软件 浏览:2

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怎样计算用友u8账务系统里的成本呢?

打开电脑,进入“u8”,如图所示,选择一种“计算方法”。如图所示,打开“基础设置”,点击“成本中心”。打开“成本中心档案”,点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性,进行“数据”填写。打开“定义费用明细”,输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。打开“定义分配率”,勾选“分配方法”,即可求出成本。

首先,通过“期末”菜单进入“转账定义”,选择“期间损益”并确定凭证类别和本年利润科目。接下来,在“期末”菜单下选择“转账生成”,并选定结转月份和期间损益结转。此时,可以选择将收入、支出类分别结转或一次性全部结转,点击“全选”按钮后,再点击“确定”按钮生成凭证。

在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。

用友公有云产品YonSuite应用

1、用友公有云产品YonSuite的应用主要包括以下几个方面:入库暂估生成凭证:生成应付暂估:用户可以通过查询入库单号,并点击“传总账”功能,直接生成入库凭证。应付暂估凭证删除:若需要删除已生成的凭证,用户应先取消“传总账”操作,此时凭证会自动删除。

2、生成应付暂估:在查询入库单号后,点击传总账即可直接生成入库凭证。 应付暂估凭证删除:如需删除凭证,应先取消传总账,凭证则会自动删除。取消传总账即表示删除单据生成的凭证。采购入库发票凭证生成 在进行采购入库后,可通过下推采购发票并登记发票信息来生成相应的凭证。

3、用友YonSuite是企业数智转型的有力工具,通过一体化云服务让企业一步到位轻松便捷全面上云。其微服务技术为成长型企业提供商业创新机遇,形成规模化微服务集群,降低新兴领域试错成本。百年盛世(深圳)酒业有限公司通过YonSuite实现财务供应链、营销电商、成本会计、生产制造、条码等服务,提升经营管理效率。

4、用友YonSuite被评价为好用,因为它在五大方面展现出先进性与全新能力。此平台以公有云服务矩阵形式,引领企业数智化升级,成为成长型企业上云的首选。全新上线的YonSuite平台,具备先进平台技术架构、全面领域及场景服务、快速见效的“数智飞轮”应用模式、强大低代码开发能力与极佳用户体验的角色工作台。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。

2、反结账操作: 打开用友T3软件,并进入总账系统。 点击“总账”菜单,选择“期末”,然后点击“总账”。 在弹出的窗口中,选择需要取消结账的最后一个结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6组合键,输入帐套主管的口令,即可完成反结账。反记账操作: 在总账菜单中,依次点击“期末”和“对账”。

3、第一步:反结账 登录用友T3系统,进入总账系统模块。点击“总账”选项,接着选择“期末”和“结账”。 在弹出的窗口中,选择您希望取消结账的最后一个结账月份。使用Ctrl+Shift+F6组合键,随后输入帐套主管的口令,完成反结账。

4、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

5、点击反结账按钮,系统会弹出确认提示框。确认无误后,点击确认按钮,系统会自动完成反结账操作,并生成反结账凭证。注意,已结账的月份才能进行反结账操作,且反结账后,该月份的凭证将恢复到未结账状态。反审核:登录用友T3软件,进入凭证管理界面。在凭证列表中,找到需要进行反审核的凭证。

6、在用友T3普通版中,反结账的操作流程如下:首先,你需要点击菜单中的期末处理-结账,这时会弹出结账界面。接着,按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键,系统会提示你输入账套主管的密码,输入正确的密码并按回车键后,即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。

用友nc系统中,一张已生成凭证的单据如何才能修改?

要修改生成的凭证需要先删除凭证。如果还是想要原来那个凭证号,就要先到总账进行凭证整理。方法:点击整理凭证后,有一个询问框,问是否还需整理凭证断号。点击否即可。这样,再生成的凭证就还是原来号码。前提:在总账的设置-选项勾选自动填补凭证断号。

在“账务处理”菜单中,单击“凭证列表”。凭证列表中显示了所有已存在的凭证,凭证列表上有“凭证号重排”按钮。单击“凭证号重排”,系统弹出一个新窗口,在窗口中设置凭证排号规则。设置完成后,单击“确定”按钮,此窗口关闭,凭证列表被更新,凭证号进行了重新排序。

先反记账,再取消审核,后修改。已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。

关于用友财务软件取消成本计算和用友取消结算的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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