本篇文章给大家谈谈用友erp系统采购专用发票结算后怎么取消,以及用友u8怎么取消票据结算对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:
- 1、用友ERP里采购订单怎样关闭的
- 2、用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
- 3、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
- 4、友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊
- 5、用友ERP采购退货怎么处理?
用友ERP里采购订单怎样关闭的
1、在用友ERP系统中,采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置,有一个明显的关闭按钮,点击此按钮,采购订单将处于关闭状态。此时,该订单将暂时失去有效性,无法进行相关操作。若需要重新启用此订单,只需再次点击关闭按钮,订单状态将恢复为打开,从而恢复正常操作。
2、首先,打开ERP系统,进行登录操作,进入关联订单界面。其次,仔细浏览订单详情,找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中,选择“未完成”状态,此操作代表您打算继续执行该订单。最后,点击界面中的“保存”按钮,确认您已完成状态修改操作。
3、进入主界面:点击“用友”软件图标,进入用友ERP的主界面。进入库存模块:在主界面上,点击“库存”按钮,进入库存管理模块界面。进入单据列表:在库存模块界面,点击“日常业务”按钮,然后选择“单据列表”按钮,进入单据列表界面。
4、用友erp删除入库单的步骤如下:点击“用友”进入主界面,再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面;点击“日常业务”按钮,再点击“单据列表”按钮;点击“采购入库单”按钮,进入选择需要删除的入库单即可。
用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
1、点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消取消记账:a、以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
2、贴现金额:实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前一日的利息计算。期限:商业承兑汇票贴现期限自贴现之日起至汇票到期日止,最长期限不超过6个月。利率:贴现利率采取在再贴现利率基础上加百分点的方式生成,加点幅度由中国人民银行确定。
3、手动,需要找到对应的进货单据和发票,运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。
4、用友U8应收账款反核销操作顺序如下:点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定,出来列表后勾选记录确定”。
5、银行承兑汇票到期时,如果购货企业不能足额支付票款,承兑银行按承兑协议,按逾期借款处理,并计收罚息。银行会付款给持票人,可以按期收回货款。商业承兑汇票到期时,账户没有足够的钱。银行不负责付款,由购销双方自行处理。
6、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。电算化填制银行收款、银行付款凭证。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
1、在使用用友ERP-U8系统进行对账前,如果需要取消记账操作,可以按照以下步骤进行处理。首先,进入总账模块,然后点击“期末”选项,选择“对账”,此时系统会提示是否开启对账功能。如果需要取消记账,可以在“对账”界面按住Ctrl+H快捷键,这样可以取消已记账的凭证。
2、首先,您需要进入总账系统,找到“期末”选项,然后点击“对账”。此时,系统将提示您是否开启对账功能,根据实际需要进行操作。接着,转至“总账”界面,选择“凭证”选项,接下来找到“恢复记账前状态”功能,并点击“恢复月初”。这样便可以将系统恢复至月初状态,从而取消记账操作。
3、在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。
4、在用友ERP-U8系统中,对于尚未记账且未审核的当月凭证,你可以直接使用自己的用户名登录,进入填制凭证界面查找该凭证号,找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证,需要先取消结账、记账和审核步骤。
友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊
1、你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。
2、友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊 你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。
3、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。点击左上角的审核,在点击取消审核,这样就可以完成取消审核了。
4、根据实际生产情况进行预测,制定好采购计划,例如在旺季多采购一些,在淡季适量减少采购量,避免农林牧渔放牧和收割的高峰期和雨季等重要时段,从而规避交期压力,控制库存量。
5、跨月的发票无法作废的,只有开具红字发票把原先的发票冲掉就可以了,普通发票开具红字发票不用申请,直接开具即可。
用友ERP采购退货怎么处理?
1、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
2、进入采购发票界面 登录用友U8系统,点击“采购发票”按钮,进入采购发票操作界面。 选择发票类型 特别注意:由于涉及退货,应选择发票类型为“普通发票”,以准确反映退货的性质。 输入发票号信息 在相应的字段中输入发票号等相关信息。 选择入库单 点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。
3、建议直接电话9510211联系淘宝官方客服,直接找卖家不一定会给你处理,官方客服有权限重新开始售后通道,再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号,不同意的话直接申请客服介入。
4、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
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