本篇文章给大家谈谈用友财务软件制单快捷键,以及用友财务软件制单快捷键设置对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览:
用友U8怎么制单?
1、启动用友U8系统,进入主界面后,选择“业务导航”菜单下的“财务会计”选项。 在“财务会计”子菜单下,点击“应付款管理”以访问相关功能。 在“应付款管理”子菜单中,选择“凭证处理”选项,随后点击“生成凭证”按钮。 系统将弹出一个对话框,在其中的“单据类型”栏中选择“收付款单”,然后点击“确定”。
2、用友U8制单的方法相对直观。在登录系统后,选择财务会计模块,然后进入相应的账务处理子系统。在这里,你可以找到制单功能,点击后开始制单。输入相应的会计科目、借贷方金额等信息,并核对无误后保存。最后,提交单据并等待审核。当使用用友U8进行制单时,确保所有输入的会计信息准确无误是非常重要的。
3、登录系统:首先,登录用友U8系统。进入采购管理模块:在菜单中选择“采购管理”模块。选择采购订单管理:在采购管理主界面中,选择“采购管理”下的“采购订单管理”。进行制单处理:在采购订单管理界面中,即可找到“制单处理”选项。点击进入后,会弹出“采购订单制单处理”界面。
4、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
用友T3财务软件反结账、反记账以及删除凭证操作流程
1、在用友T3普通版中,反结账的操作流程如下:首先,你需要点击菜单中的期末处理-结账,这时会弹出结账界面。接着,按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键,系统会提示你输入账套主管的密码,输入正确的密码并按回车键后,即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。
2、步骤一:进入用友T3软件,打开总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。步骤二:在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。此时,按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统会提示输入帐套主管的口令。步骤三:正确输入帐套主管口令后,即可完成反结账操作。
3、首先,登录用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击“总账系统”进入相关页面。然后,点击“月末结账”,进入结账页面。进入页面后,选择需要反结账的月份,并按下组合键:ctrl+shift+F6。接着,系统会弹出一个输入框,输入反结账的密码,即管理员密码。
4、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
5、使用用友T3普通版进行反结账、反记账及删除结转损益凭证的步骤如下:执行反结账操作: 进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。
用友财务软件增加固定资产模块后要如何生成凭证呢
1、第一步:登录账套 输入用户名,选择并登录要使用的账套,进入用友T3账户。第二步:新增固定资产 选择固定资产模块,点击资产增加。
2、在固定资产模块中,配置好默认的入账科目。 在批量制单功能中,选择需要制单的业务记录。 切换到设置选项卡,检查科目是否正确无误。 录入必要的摘要信息。 保存操作后,系统将自动生成相应的凭证。
3、进入用友软件中的固定资产模块,依次点击子菜单“处理”、“计提本月折旧”,如图所示:系统自动计提完成之后,会看到计提折旧清单,如图所示:计提清单生成后,依次按“固定资产——处理——批量制单”选择,生成计提折旧的凭证。
4、你这种情况两种方式解决:在固定资产批量制单时,保存凭证界面双击应付账款科目,会提示你选择供应商,然后就可以保存了;直接在批量制单中将该资产的制单删除(不会删除卡片),然后自己在总账中直接填制凭证;固定资产与总账对账只是核对资产余额和科目余额,不会逐条核对。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
首先,需要反结账,这一步骤会撤销已有的结账记录,使得月结状态恢复到结账前的状态。接着,需要反记账,这一步骤会撤销已经过账的凭证,使得这些凭证在系统中恢复到未过账状态。随后,反审核也是必要的步骤,这一步骤可以撤销凭证的审核状态,使得凭证可以再次修改。
处理记账凭证金额错误的一种方法是创建冲销凭证。 另一种方法是进行反结账和反记账操作。 在找到错误的凭证后,可以直接修改金额。 如果需要,还可以通过创建红字凭证来调整金额,确保记录正确。
在用友财务软件中遇到结账后发现错误的情况时,可以采用以下步骤来解决。首先,可以尝试反结账。通过总账-期末-结账,选择需要取消结账的月份后,使用Ctrl+Shift+F6进行操作。确认取消结账后,即可回到未结账的状态。若发现错误发生在记账环节,可通过反记账来修复。
如果你需要反记账,首先应当将所有已经记账的月份反记账,直至到达你需要修改凭证的月份,比如六月份。在用友财务软件中,进入填制凭证模块,查询并定位到需要修改的凭证。你可以直接在凭证界面修改相关数据,完成后记得保存。这一步完成后,你需要按照月份顺序,逐月进行记账结账,直至当前月份。
若记账出现错误,可以执行反记账操作进行更正。 若凭证输入错误,首先进行反记账,然后反审核。 接下来,删除错误的凭证,再重新录入一张正确的凭证。
关于用友财务软件制单快捷键和用友财务软件制单快捷键设置的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。