用友erpu8中的凭证签字顺序是(用友填制凭证后下一步怎么操作)

时间:2025-05-18 栏目:用友财务软件 浏览:3

本篇文章给大家谈谈用友erpu8中的凭证签字顺序是,以及用友填制凭证后下一步怎么操作对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

微信号:18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览:

简述会计电算化u8软件中总账系统的基本操作过程

添加基础档案,设置会计科目及凭证类别,录入期初余额,开始填制凭证,审核,(出纳签字),记账,结转成本,结转损益,审核,记账,结账,生成报表。

出纳管理出纳是会计中十分重要的一个岗位,它担负着现金、银行存款的收、付。传统的会计软件一般是以记帐凭证的输入开始,因此作为出纳是不允许进行上机操作的,但这样的电算化是不彻底的。出纳管理包括:收入管理、支出管理、出纳帐处理等。

在操作会计电算化系统时,若发现总账未启用,应遵循以下步骤解决。首先,启动系统管理功能,点击“登录系统管理”。接着,在打开的登录对话框中输入正确的用户名和密码,登录到系统管理界面。在系统管理界面,找到并点击“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”以打开登录对话框。

打开系统管理处理软件,点击【注册】系统,然后按【确定】键。点击【权限】中的用户,增加用户,选定相应的角色和角色名称。点击【账套】中的建立,填写【账套号】、【账套名称】、【账套路径】和启用日期,确认是否为集团账套后点击【下一步】。单位名称设置为账套主管的本单位名称,点击【下一步】。

一种方法是启用总账的客户往来辅助核算,就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾,你点基础设置→财务→会计科目后,再点应收账款,点修改把客户往来勾上,然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

首先,您需要登录到U8系统中,进入科目设置界面,找到工会经费这一科目。检查并确认新旧科目的代码和名称。接着,在凭证编辑界面,输入一笔新的会计分录,借方为旧科目,贷方为新科目,确保金额一致。完成凭证保存后,进行记账操作。

用友ERP系统里怎样修改凭证序号

1、在用友ERP系统中,修改凭证序号的步骤根据凭证的生成模块有所不同。对于非总账模块生成的凭证,由于系统自动分配的凭证编号具有唯一性,一旦生成便无法直接修改凭证号。在这种情况下,若需调整凭证顺序或编号,唯一的解决方案是删除原凭证并重新生成一份,以获得新的凭证号。

2、在用友ERP-U8系统中,对于尚未记账且未审核的当月凭证,你可以直接使用自己的用户名登录,进入填制凭证界面查找该凭证号,找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证,需要先取消结账、记账和审核步骤。

3、在U8(用友ERP)的应付模块中,进行凭证修改的步骤如下:首先,打开U8系统并登录到对应账套。接着,进入应付模块,在主界面上点击应付模块的入口,进入功能区域。然后,找到凭证管理入口,点击进入凭证管理界面,通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。

4、在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开用友财务软件_12软件,点击总账-设置-选项-凭证,先把凭证自动编号,设置为手工编号,进入填制凭证界面,按工作需要修改凭证编号,调整完之后,再重新设置为自动编号。

5、系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。

用友erp-u8与凭证有关的操作包括哪些

基本操作流程:填制凭证、审核凭证、凭证记账,在基本操作的基础上可以加入出纳签字、主管签字的管控功能。剩下的还有凭证修改、凭证查询、凭证打印、凭证作废、整理凭证,基本就这些。

首先,在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着,在菜单中找到“凭证列表”选项。此选项允许查看近期的凭证。随后,鼠标单击“凭证”选项,可以查看到具体的凭证信息。最后,选择“删除”选项即可完成凭证的删除操作。在用友ERP-U8系统中,凭证管理是一项重要的功能。

在用友ERP-U8系统中,对于尚未记账且未审核的当月凭证,你可以直接使用自己的用户名登录,进入填制凭证界面查找该凭证号,找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证,需要先取消结账、记账和审核步骤。

工具/材料:用友ERP-U8软件 操作步骤如下: 首先,在电脑桌面找到“企业应用平台”图标并打开,然后登录系统。 进入系统后,在菜单栏中找到并点击“凭证列表”选项。 随后,你将在屏幕上看到近期生成的凭证列表。 鼠标单击你想删除的凭证。 最后,点击“删除”按钮来移除选中的凭证。

在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。

在U8(用友ERP)的应付模块中,进行凭证修改的步骤如下:首先,打开U8系统并登录到对应账套。接着,进入应付模块,在主界面上点击应付模块的入口,进入功能区域。然后,找到凭证管理入口,点击进入凭证管理界面,通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。

设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。

在使用用友ERP-U8财务软件时,录入期初余额的过程相对直观。首先,您需要进入总帐模块,这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中,您可以看到一系列的操作选项,其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后,系统会提供进一步的引导步骤。

完成上述步骤后,进行月末结账操作。选择需要结账的月份,依次点击“下一步”进行对账,再次点击“下一步”,最后点击“结账”完成操作。为了更深入地了解和掌握财务软件的运用,建议购买《用友ERP-U8财务软件实务操作》一书,该书对工作实践具有极大的帮助。

U8应付模块中的凭证怎么修改

首先,打开U8系统并登录到对应账套。接着,进入应付模块,在主界面上点击应付模块的入口,进入功能区域。然后,找到凭证管理入口,点击进入凭证管理界面,通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。使用搜索或筛选功能,根据凭证号、日期、供应商等条件找到需修改凭证。

打开U8软件:首先,确保已经打开了U8财务软件。进入财务会计模块:在软件主界面,打开左侧的“财务会计”选项。打开凭证管理:接着,在财务会计模块下,打开“凭证”选项。查询需要修改的凭证:点击“查询凭证”选项,并在查询结果中找到需要修改的相关外部凭证。

找到错误凭证: 在系统中定位到含有错误日期的记账凭证。 修改凭证: 使用鼠标右键点击该凭证,在弹出的选项中选择“修改”功能。 系统将自动打开凭证修改界面。 更改日期: 在修改界面中,将错误的日期更改为正确的日期。

首先,打开用友U8记账软件,进入财务管理模块。接着,在财务管理模块中,找到凭证管理功能,点击进入。在凭证管理界面中,可以通过凭证号、日期等信息进行筛选和定位,找到需要修改的凭证。选中需要修改的凭证后,点击修改按钮或右键选择修改凭证。

首先,启动U8框架并打开开发者工具,然后在菜单栏中依次选择“开发”、“数据管理”、“凭证”选项。接着,在“凭证”界面中,定位到需要修改的凭证字,点击相应的“编辑”按钮。

用友erp-u8出纳签字没有符合条件的凭证怎么回事

如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证,问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时,应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为:在会计科目维护窗口中,点击“编辑”选项,然后选择“指定科目”。

原因分析:如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法:在会计科目维护窗口,点“编辑”→“指定科目”,而后将“现金”科目选为“现金总账科目”,将“银行存款”科目选为“银行总账科目”,再进行出纳签字即可。

因为没有录入出纳名字。这是表单设计问题,跟用友公司提一下,应该是权限问题,用户名没有出纳签字的权限,这里只显示有权限的功能,应该进入系统管理,点击用户名,找到帐套,点修改,把总账的出纳签字权限加上。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

关于用友erpu8中的凭证签字顺序是和用友填制凭证后下一步怎么操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权所有:xtc.bjufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
185-7917-5440 发送短信
复制成功
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
我知道了
添加微信
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
一键复制加过了
18579175440
微信号:18579175440添加微信
18579175440
微信号:18579175440添加微信