本篇文章给大家谈谈用友erp发票如何取消审核,以及用友发票怎么取消审核对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:
- 1、用友u8取消审核凭证
- 2、用友ERP-U8怎么修改凭证制单人
- 3、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 4、用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
- 5、用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
用友u8取消审核凭证
在用友U8财务软件系统中,取消已审核的记账凭证流程如下:首先,登录系统并进入凭证查询界面。接下来,定位到需要取消审核的记账凭证,点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”,即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证,取消审核操作需要额外步骤。
在用友U8+系统中,如果需要取消结账和审核凭证的操作,可以遵循以下步骤。首先,取消结账操作时,需要进入总账模块,在“期末”选项中找到“结账”功能,选择最后一个已结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键进行取消(提示:可能需要连续按几次才能成功)。
在用友U8系统中,取消已审核的凭证需要经过特定的步骤。首先,您需要进入用友U8的财务软件系统,然后点击凭证查询功能。在查询结果中,找到需要取消审核的记账凭证,接下来在菜单栏中选择“取消审核”按钮,最后点击“确定”即可。这样操作后,系统会将已审核的记账凭证恢复到未审核状态。
首先,登录用友U8系统,进入财务模块。接着,在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中,定位至需要取消审核的凭证,点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面,查找凭证的审核状态字段,该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
用友ERP-U8怎么修改凭证制单人
首先,使用记事本打开原账套备份文件中的lst文件,找到并修改其中的账套号信息,比如将001改为002,同时将所有相关的账套名信息更改为所需的账套名称。其次,以系统管理员身份登录系统管理,通过权限管理重新指定想要的账套主管。
在用友ERP-U8系统中,对于尚未记账且未审核的当月凭证,你可以直接使用自己的用户名登录,进入填制凭证界面查找该凭证号,找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证,需要先取消结账、记账和审核步骤。
首先,你需要登录到U8系统,并打开【系统服务】菜单。随后,在菜单中找到并点击【权限】下的【工作任务委托】选项,进入相应的界面。接下来,在工作任务委托的设置界面中,点击【增加】按钮。系统会提示你选择一个被委托人,这里只需选择一个即可。随后,你需要勾选那些需要授权的单据。
在使用用友U72进行账务处理时,若需修改制单人信息,可以遵循以下步骤进行操作。首先,在总账-设置选项中,确保“允许修改他人凭证”已选中。这是基础设置,确保系统允许修改他人的凭证。接下来,选择需要修改制单人的凭证。
在使用用友U72进行账务处理时,若需修改制单人,可以按照以下步骤操作。首先,在总账-设置选项中找到并勾选“允许修改他人凭证”这一选项。这样设置后,就能在系统中修改他人凭证。其次,登录为需要修改凭证制单人的账号,点击需要修改凭证的科目名称,系统会自动将该凭证的制单人更改为当前登录的用户。
具体步骤是:在结账界面,选择对应的月份后按下Ctrl+F6组合键启动反结账功能。接着,通过Ctrl+H快捷键执行反记账操作。随后,在菜单中的凭证部分选择“恢复到记账前状态”。这样做的目的是取消凭证的审核状态,以便重新修改。最后,使用你的用户名进行凭证修改并保存,这样就能成功更改制单人。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
3、设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。
4、用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
5、在使用用友ERP-U8财务软件时,录入期初余额的过程相对直观。首先,您需要进入总帐模块,这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中,您可以看到一系列的操作选项,其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后,系统会提供进一步的引导步骤。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
1、这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。
2、入库单已经审核了的要先把采购入库单审核了,再看下采购入库单的日期,然后过滤条件要满足这个日期检查下采购入库单是否已经审核,可以弃审重新审核,如果是发票立账,请使用发票生成凭证。
3、在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单,当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单,如需选择旧版本号需要手工选择。2.物料清单保存、审核对输入内容确认无误后,点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮,物料清单正式生效。
4、年度账管理等内容.所有这些功能都通过用友ERP-U8财务软件的系统管理模块来实现.出纳的职责:出纳是要做现金跟银行账的两个处理,银行账户做一个银行存款减少,借:现金贷:银行存。详细职责:现金账处理那一部分支出的,看是什么费用什么部门下在那里就可以了把剩下的钱给出纳就可以了。
5、如果不考虑模块结账情况下(当然结账是弃审不了的)这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。
用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
2、反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,选择需要反结账的月份,随后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口。若无密码则直接点击确认按钮即可。反审核流程相对简单,只需用审核凭证的用户身份登录软件,点击审核凭证,找到需要取消审核的凭证后,点击取消审核即可。
关于用友erp发票如何取消审核和用友发票怎么取消审核的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。