用友nc财务软件反结账(用友软件反结账的操作步骤)

时间:2025-04-23 栏目:用友财务软件 浏览:23

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用友系统怎么取消记账

1、打开用友畅捷通T+财务软件。 在功能菜单中选择“总账”一“凭证管理”。 设置需要查询的时间范围,进行筛选。 点击“确定”按钮,进入凭证列表。 选中要取消记账的凭证记录。 使用快捷键“Ctrl+Alt+H”调出取消记账对话框。 确认操作,点击“是”按钮,完成取消记账。

2、打开用友软件,进入【财务会计】菜单。 在【财务会计】菜单下,选择【总账】选项。 在【总账】功能区,点击【记账】按钮,进入记账界面。 在记账界面左上角,点击【查询】按钮。 在弹出的查询窗口中,选择需要取消记账的账簿、凭证所属的会计期间以及凭证号,并确保凭证类型为“已记账”。

3、在用友系统中取消已记账凭证的过程相对直接。首先,您需要点击用友软件界面顶部的横向栏,然后选择“总账-对账”。此时,系统会弹出一个对话框,您可以保持对话框为空白状态。接着,按住键盘上的Ctrl键并同时按下字母H键。这将引导您进入恢复记账前状态的功能选项。

4、首先,进入财务会计模块下的总账功能,然后选择记账选项进入相关界面。在页面顶部,执行查询操作,设定账簿和凭证的会计期间以及凭证号,确保选择的是已记账的凭证类型。这样,系统会显示出相应的凭证列表。接着,找到需要取消记账的凭证,通常在凭证号、摘要或借方位置会有标识。

用友NC年初重算会不会影响结账?事先以为已经结账12月成功,就去期初余额...

1、月没结的话不能年初重算吧,期初建账前才能重算,无法结账就是他给你提示的原因。

2、在用友系统中,如果跨年后发现没有期初余额,可能是由于只创建了新年度账目而未将上一年度的余额进行结转所致。处理此问题,你可以遵循以下步骤:首先,检查上年度12月的账目是否已经完成记账与结账操作。确保所有的业务处理都已经结束,所有会计事项都得到了准确处理。

3、没有关系的。毕竟会计进行账务处理不可能与自然日历同步,比如2020年度开始,会计一边要记载2020年的业务,一边着手处理2019年年结的事项,这种情况下,一般都会建立2020年度账套,在2020年度账套处理新年度的业务;待2019年12月月结完毕(即2019年度结账完毕),再将2019年末数据结转到2020年度的期初就可以了。

用友nc如何反记账

1、用友NC反结账的步骤具体如下:首先,点击报表菜单,接着选择结账反结账选项,从而进入结账反结账页面。在该页面中,用户可以清晰查看结账前与结账后的凭证号对比,为下一步操作提供依据。其次,进行凭证号的调整。若凭证号已经完成结账,此时需要进行操作,确保调整后的凭证号位于结账前。

2、进行反结账的步骤如下:首先,进入“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面,找到并选择需要取消结账的月份,按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。完成这一系列操作后,系统将显示取消结账的提示,此时即可完成反结账过程。

3、打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。

4、点击菜单:总账-设置-选项选择“凭证”页签,勾选左下选项 未审核凭证允许记账。点击菜单:总账--凭证--凭证审核,进入审核界面其中审核人为“已审核”确定点击取消按钮,菜单:审核--成批取消审核,进行成批审核。

用友nc财务软件反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件反结账的操作步骤、用友nc财务软件反结账的信息别忘了在本站进行查找喔。

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