用友r9财务软件里怎么取消审核(用友软件如何取消审核)

时间:2025-04-11 栏目:用友财务软件 浏览:3

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本文目录一览:

用友GRP-R9i怎样反记账

1、账务处理--凭证处理 打开了凭证箱后,左下角有一个已记账,选择后点击右上方的文件,选择凭证反记账。取消审核就在已审核里去点文件下的凭证消审。补充:如果反记账那里是灰色的,可以先激活下。

2、首先在用友软件中,选择“结账”图标,并单击。然后在打开的窗口中,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

3、执行用友R9的反结账操作,首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后,按下Ctrl+Shift+F6键,然后返回到系统主界面。在主界面中,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。接下来,按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。

4、执行双矛反结账:在功能列表中找到并点击“期末处理”选项,然后选择“双矛反结账”即可完成操作。

5、在使用用友R9固定资产管理软件时,如果当前年度年初已经完成了期初建账,那么上一年度将不允许反结账操作。结账流程必须按照月份的先后顺序进行,即从最早月份逐步到最晚月份。反结账操作也应遵循相反的顺序,即从最晚月份逐步返回到最早月份。

请问用友R9的基本使用功能和U8系列的一样吗?

用友R9和U8系列在基本使用功能上存在差异。R9的操作流程如下:反结账操作:首先打开帮助界面,然后点击关于选项,在弹出的窗口中按住Ctrl键并单击帐务系统图标,关闭该窗口后进入期末处理功能组,选择反结账选项,即可完成反结账。

用友U8和R9是用友公司针对不同管理需求开发的两款独立软件系统,分别用于财务管理与人力资源管理。由于它们各自拥有独立的数据结构和功能模块,因此无法直接兼容使用。

用友R9是一款适用于行政事业单位的财务软件。 在R9中,你可以通过以下步骤找到财务报表:如果是R97或其他早期版本,你需要在其他子系统中寻找电子报表,并登录,默认的系统管理员密码是1。一旦登录,你可以像操作T3或U8那样打开报表文件。虽然报表操作可能稍微复杂一些,但难度并不高。

用友GRP/R9如何反结账

首先在用友软件中,选择“结账”图标,并单击。然后在打开的窗口中,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

执行用友R9的反结账操作,首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后,按下Ctrl+Shift+F6键,然后返回到系统主界面。在主界面中,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。接下来,按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。

在使用用友R9固定资产管理软件时,如果当前年度年初已经完成了期初建账,那么上一年度将不允许反结账操作。结账流程必须按照月份的先后顺序进行,即从最早月份逐步到最晚月份。反结账操作也应遵循相反的顺序,即从最晚月份逐步返回到最早月份。

进入总账模块:首先,在用友财务软件中,从主界面进入总账模块。选择期末选项:在总账模块底部找到并点击“期末”选项。选择月份:在期末处理界面中,选择需要反结账的月份。执行反结账:按住Ctrl键,并配合Shift+F6快捷键,会弹出管理员口令输入框。通常,无需输入默认口令,直接确认即可完成反结账步骤。

账务处理--凭证处理 打开了凭证箱后,左下角有一个已记账,选择后点击右上方的文件,选择凭证反记账。取消审核就在已审核里去点文件下的凭证消审。补充:如果反记账那里是灰色的,可以先激活下。

在用友软件ERPU8中,进行反结账操作可以通过快捷键Ctrl+Alt+F6来实现。同样地,在用友软件R9版本中,反结账操作也可以通过快捷键Ctrl+Alt+F6来完成。反记账操作流程图中,对账操作可以通过快捷键Ctrl+H来完成。具体步骤为:首先进行对账操作,然后激活凭证,最后恢复到记账前的状态。

用友反结账怎么做

反结账:首先,以已结账月份登陆系统。在总账界面,选择“期末”菜单,点击“结账”选项。在出现的对话框中,选择需要取消结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时,会显示取消结账的提示信息,确认即可。 反记账:接下来,进入“期末”菜单下的“对账”功能。

打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。

反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

使用Ctrl键单击图标:按住Ctrl键并单击该图标。执行双矛反结账:在功能列表中找到并点击“期末处理”选项,然后选择“双矛反结账”即可完成操作。注意事项: 根据用友财务软件的具体版本和界面布局,操作细节可能会有所差异。 在进行反结账操作前,请确保已经备份好相关数据,以防数据丢失或损坏。

方法一:进入总账系统:首先,打开用友软件并进入总账系统模块。选择结账月份:依次点击“总账”——“期末”——“结账”,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账套主管的口令,即可完成反结账操作。

用友R9记账凭证已经审核记账了怎么修改?

用友R9记账凭证若已审核记账,需要修改时,遵循步骤的逆转操作。具体操作如下: 首先,取消结账:进入期末处理模块,选择需取消结账的月份(应显示“Y”标志),同时按下Ctrl和Shift键,再点击F6键,提示输入主管口令,输入后确认。此时,“Y”标志消失,即成功取消结账。

取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有字母Y标志),先按住ctrl和shift,再按F6按,提示输入主管口令,输入后确定后,字母Y消失即取消结帐了。

使用对账功能:如果需要恢复记账前的状态,可以使用Ctrl+H的对账功能,将凭证状态恢复到记账前。进入凭证管理:在凭证管理模块中,同样进行恢复记账前状态的操作。取消审核:如果凭证已经审核,可以在审核凭证功能中取消审核,并取消签字确认。

关于用友r9财务软件里怎么取消审核和用友软件如何取消审核的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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