本篇文章给大家谈谈用友u8c财务软件制单,以及用友u8制单人对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
登录用友U8系统。使用张强(用户编号:102;密码:裤扒察102)的账户,在2014年1月31日操作日期下,以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。
在进行凭证填写时,我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到,具体来说,是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要,因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置,系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳签字签好以后,审核凭证这俩步一起操作,操作完以后换回你原来操作员demo记账,记账以后期间损益结转,结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证,然后可以结账了。
u8财务生产凭证有效分录不能制单是什么原因
1、在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零,不能制单”原因分析:此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改,设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。
2、在用友U8财务软件中遇到有效分录为零,不能制单的问题时,通常是由于受控科目制单方式设置不当导致的。为了解决这个问题,可以尝试更改相关设置。
3、打开账户查看没有对应的总账科目。在用友U8V11erp系统中系统设置-账户管理。打开账户查看是否有对应的总账科目(现金科目或银行科目)。
4、再次,如果结算单制单时提示“采购入库单对应的采购发票没有完全结算,所以不能制单”,则是因为所选择的结算单所关联的单据没有全部结算完毕。最后,以计划价或售价方式核算的采购结算单,是不允许生成凭证的。对于第一种情况,需要确保发票没有被重复制单且已经通过审核。
5、启动用友U8系统,进入主界面后,选择“业务导航”菜单下的“财务会计”选项。 在“财务会计”子菜单下,点击“应付款管理”以访问相关功能。 在“应付款管理”子菜单中,选择“凭证处理”选项,随后点击“生成凭证”按钮。
6、另,如果当时(上一年度)没有对采购发票制单也会造成应付款管理与总账系统对账不平。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软件有限公司。
用友U8怎么制单?
启动用友U8系统,进入主界面后,选择“业务导航”菜单下的“财务会计”选项。 在“财务会计”子菜单下,点击“应付款管理”以访问相关功能。 在“应付款管理”子菜单中,选择“凭证处理”选项,随后点击“生成凭证”按钮。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
用友U8生产领料合并制单的具体步骤是这样的:首先,您需要打开“开单”功能,并选择您想要合并的多个单据。在“查看”按钮旁边找到并点击“合并”,这将引导您进入“合并制单”页面。接着,点击“拆分”按钮,将这些原单据拆分成若干个分单。您可以根据实际需要,将这些分单合并到一张新的单据中。
打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。这样一来为了生成计提折旧的凭证,选择未制单的卡片设置以后点击凭证即可。
用友U8制单的方法相对直观。在登录系统后,选择财务会计模块,然后进入相应的账务处理子系统。在这里,你可以找到制单功能,点击后开始制单。输入相应的会计科目、借贷方金额等信息,并核对无误后保存。最后,提交单据并等待审核。当使用用友U8进行制单时,确保所有输入的会计信息准确无误是非常重要的。
使用用友U8软件生成常用凭证的步骤如下:第一步:在填制凭证时,需找到并选择需要生成常用凭证的凭证,然后在操作选项中点击制单,随后在下拉菜单中选择生成常用凭证,即可开始生成常用凭证的过程。
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