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用友ERP-u8财务软件的使用流程
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。
- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
完成上述步骤后,进行月末结账操作。选择需要结账的月份,依次点击“下一步”进行对账,再次点击“下一步”,最后点击“结账”完成操作。为了更深入地了解和掌握财务软件的运用,建议购买《用友ERP-U8财务软件实务操作》一书,该书对工作实践具有极大的帮助。
用友U8财务软件在企业中的操作流程
基本信息设置是U8财务软件启动和配置的基础步骤。在企业门户中,用户首先进入设置模块,找到基本信息选项,包括系统启用、编码方案和数据精度设置。系统启用用于确认已安装系统的启用状态。
(1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;(2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;(4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。
在U8中,做账流程通常包括以下几个步骤:首先,录入凭证。这一步骤要求根据企业的实际业务情况,将交易信息准确无误地录入到凭证中。接下来是凭证审核。这一步骤至关重要,它要求确保凭证的内容正确完整,财务科目的选择和金额的准确性无误,以保证账务处理的准确性。
- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。 编码方案 - 用于设置各类档案的编码级次和长度,包括科目编码、客户分类编码等。- 编码方案级次不能超过最大级数,系统限制最大长度。
基本信息设置 系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统,勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度,如科目编码、客户分类编码等。
用友u8生产领用材料怎么录入
1、首先,登陆用友 U8 系统,点击进入“供应链”模块。随后,选择“库存管理”选项。点击“领料发货”按钮,打开领料发货界面。在界面中,选择“生产领料”。点击“新增”,输入领料单详细信息,如领料部门、领料人、领料日期和仓库。在“领料明细”区域,填写材料编码、名称、规格型号及所需数量。
2、打开电脑U8系统登录界面,输入账号密码,选择合适的账套,之后点击登录。在iPhone手机1版本 中打开百度 1210版本浏览器在登录U8的主页,点击左侧业务工作下的供应链(点击三角箭头)。在供应链下选择销售管在销售管理里选择销售发货,在销售发货下双击发货单。
3、销售出库的单价如果做单的时候不填 ,那么系统会自动回填,如果你的账套用的是全月平均法,那么在月末处理的时候会回填成本价,如果是移动平均的话,那么单据的单价在正常单据记账时会回填当前库存移动加权平均成本价。
4、要以系统管理员或者账套主管的身份登入。在系统管理中的权限进行设置。先进入用友u8系统。找到系统中的权限管理。设置成系统管理员或者账套主管即可登录。
5、在操作中,首先使用账号密码登录用友U8系统,导航至业务界面,选择“财务会计”功能选项。接着,在财务会计模块中,点击“应付款管理”进行下一步操作。在应付款管理菜单中,找到并点击“凭证处理”选项,系统会自动开启凭证生成界面。
6、在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。1 生成凭证:选择纱的材料出库单生成凭证,生成的分录为借:生产成本,贷:原材料。1 生成凭证:选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。此时生成的凭证会有两条待处理财产损溢科目,删除其中一条,另一条调整差额。
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