用友erp没有自动生成发票(用友erp为什么不能自动结算)

时间:2025-01-01 栏目:用友财务软件 浏览:6

今天给各位分享用友erp没有自动生成发票的知识,其中也会对用友erp为什么不能自动结算进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票

1、金蝶K3系统中生成采购费用发票的凭证,操作步骤如下:首先,打开金蝶K3软件,并进入系统主界面。在主界面中,点击存货核算按钮,进入存货核算功能模块。随后,系统将显示一个对话框,其中包含多种核算选项。在此对话框内,勾选外购入库按钮,以聚焦于外购入库的核算。

2、首先,运行【金蝶K/3】软件,并完成用户登录,如下图所示。进入【主控台】界面后,依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】,进入凭证生成界面。在凭证生成界面,筛选凭证类型,勾选【销售收入-赊销】,如下图所示。点击工具栏的【重设】,进入【条件过滤】选项框。

3、在使用ERP软件时,单到回冲或月初回冲,系统会自动产生红字入库单和蓝字入库单,确保采购系统的财务记录准确无误。然而,单到补差则只会生成暂估补差单据,不会生成红蓝字入库单。

4、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮。

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?

1、如果保存之后,核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

2、一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。

3、用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。查看工作报告是否符合结账要求,并把工作报告拉到最后,查看各个子模块的结账状态。

4、在用友T6系统中,如果已经完成了专用发票的结算,想要取消结算,首先需要取消审核。这一步骤在采购发票页面通过点击“弃复”按钮来实现。具体操作步骤如下:进入采购模块,找到“采购结算”选项,进入“结算单明细列表”。在这里,您会看到已生成的采购结算单。为了取消结算,需要删除需要修改发票的采购结算表。

用友ERPu8财务软件的使用流程

设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。

系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。

用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

- 日常业务操作流程:填制凭证、审核凭证、记账、月末处理(结账)。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能:提供应用服务的查询,实现与其他业务应用模型的数据传递。

用友财务软件包含多种版本,例如R9普及版、ERP-U8版财务通、票据通等。以下是对各个版本操作流程的概述:R9产品操作流程: **新建账套操作流程**:- 打开账套管理。- 登陆数据库服务器。- 创建新账套并输入基本信息。- 设置账套参数(编码方案、启用账套模块)。- 完成新账套的创建。

帐套如何进行引入 :开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。

用友销售出库单此单据不是库存生成的怎么删除

销售出库单提示不是由库存系统生成的时候,如果销售出库单已审核是可以正常删除的,核算管理系统选择“凭证-购销单据凭证列表”,删除该出库凭证,总账系统进入“填制凭证”,选择“制单-整理凭证”,删除核算管理系统以作废凭证,核算管理系统选择“核算-取消单据记账”,取消该销售出库单记账。

是说出库单吗,销售系统发货单审核自动生成的出库单,弃审发货单就删除了。

取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。操作方法:打开核算模块,选择菜单中“核算”——》“凭证”,选择:“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”,选择过滤条件,然后选中相关凭证,按“删除”就可以。

首先,进入“采购”菜单,然后点击“供应商往来”选项,接着找到并选择“取消操作”功能。在打开的页面中,选择操作类型为“核销”,点击“确定”。接下来,在需要取消核销的单据上打上“Y”标记。完成上述步骤后,最后点击“确定”按钮,即可完成已结算单据的删除操作。

用友ERP系统里怎样修改凭证序号

1、在用友ERP系统中,修改凭证序号的步骤根据凭证的生成模块有所不同。对于非总账模块生成的凭证,由于系统自动分配的凭证编号具有唯一性,一旦生成便无法直接修改凭证号。在这种情况下,若需调整凭证顺序或编号,唯一的解决方案是删除原凭证并重新生成一份,以获得新的凭证号。

2、系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。

3、在U8(用友ERP)的应付模块中,进行凭证修改的步骤如下:首先,打开U8系统并登录到对应账套。接着,进入应付模块,在主界面上点击应付模块的入口,进入功能区域。然后,找到凭证管理入口,点击进入凭证管理界面,通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。

用友软件根据采购入库单怎样生成凭证

1、首先,打开用友财务软件的“应付款管理”模块,并选择“凭证处理”下的“生成凭证”选项。 系统会弹出一个查询条件的对话框,在这里需要选择“收付款单”类型,然后点击“确定”按钮。 接下来,在查询结果中选择相应的采购入库单,并在“选择标志”栏中输入“1”,之后点击“制单”图标。

2、在用友软件中,处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后,系统自动完成结算或勾稽过程,生成与原暂估单据对应的红字回冲单据,同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。

3、首先,打开应付款管理窗口,然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着,会弹出一个查询条件的对话框,需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后,在选择标志一栏输入数字1,点击制单按钮。最后,如果没有出现任何错误提示,点击保存按钮,即可将采购入库单直接转换为记账凭证。

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