今天给各位分享用友r9财务软件年度结转的知识,其中也会对用友财务软件年末结转进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友GRP/R9如何反结账
1、执行用友R9的反结账操作,首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后,按下Ctrl+Shift+F6键,然后返回到系统主界面。在主界面中,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。接下来,按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。
2、首先在用友软件中,选择“结账”图标,并单击。然后在打开的窗口中,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。
3、在用友财务软件中,进行反结账操作相对直接。首先,从总账模块进入,找到底部的期末选项,点击后选择需要反结账的月份。然后,按住Ctrl键并配合Shift+F6快捷键,会弹出管理员口令输入框,无需输入默认口令,直接确认即可完成反结账步骤。
4、首先你要先查看你的反记账功能有没有开启,它是一个隐藏的功能。在主界面中,点击帮助——关于,出现一个R9的版本信息,在左上角按Ctrl键会看到反记账有没有开启,要是开启了就会有反记账功能了。
用友R9年结后还可以修改上年的数据吗
和普通反月结一样。用系统管理员进去反月结。返回反记账反审核,修改凭证。不过反月结后会删除后面年度的所有凭证。所以操作前要先备份。想保留后面年度的凭证,又想修改前面年度的凭证,需要用到自带的引入引出工具。不了解的人建议别轻易操作,以免影响数据。
取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有字母Y标志),先按住ctrl和shift,再按F6按,提示输入主管口令,输入后确定后,字母Y消失即取消结帐了。
以操作员的身份选择要结转的年份,进入系统管理,选择年度账--建立,确认,建好年度账后。以操作员的身份选择要新的年份,进入系统管理,选择年度账—结转上年数据,好了就成功了。
功能-期末处理-期末处理向导,在弹出的期末处理对话框中点击结账向导,然后可以看到每个月的结账标记都是活动的,一直点击下一步就可以完成对一个月的结账,按照上边步骤对12个月进行结账后软件会对下年数据进行初始化操作,这样结账完成。
只可以月反结账,年度结账以后不能够了反结,所以年结前一定要先进行备份。
执行用友R9的反结账操作,首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后,按下Ctrl+Shift+F6键,然后返回到系统主界面。在主界面中,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。接下来,按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。
请问用友R9的基本使用功能和U8系列的一样吗?
1、定义与功能:用友R9是一款集成了财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个模块的企业级应用软件。它能够帮助企业实现业务流程的自动化,提高管理效率和准确性。通过用友R9,企业可以更有效地进行财务管理,包括财务报表的编制、成本核算、资金管理等方面。
2、用友政务GRP-R9和用友T3,T6,U8系列操作步骤截然不同。 正常操作-填制凭证-稽核-记账-结账。 现在修改凭证,那么就反正来。 先反结账,用《系统管理员》 登入账务处理系统点帮助-关于-用滑鼠移动到房屋图示这,按住CTRL+滑鼠右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软体(更换操作员也可以)。
3、我用的是用友U8,通常输出表格的时候有选项可以更改输出格式。
关于用友r9财务软件年度结转和用友财务软件年末结转的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。