本篇文章给大家谈谈用友财务软件取消年度结转,以及用友软件怎么取消年度结转对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友软件怎样删除期间损益结转凭证
进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
首先,需要检查当前月份是否已经完成了结账流程。这可以通过进入系统管理界面,在财务结账选项中查看来完成。如果发现月份标有“是”的字样,说明该月份的结账操作已完成。这时,需要点击下方的“取消结账”按钮,以解除结账状态。接下来,进入凭证管理界面。
这个凭证已经审核、记账,先取消,然后在填制凭证界面找到这张凭证, 点击制单——作废/恢复,然后再点击制单——整理凭证,整理后就彻底删除了。
点击 审核凭证 进入 选择月份 点击 确认 选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面 点击 取消 审核 退出即可。第用友软件删除凭证方法 :作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
是用友软件么?如果是的话,先进行反结账,然后反记账,然后反审核,找到错的那张凭证作废并删除,重新结转损益即可。到总账模块—月末处理—月末结账,选择要取消结账的最后一个结账月份,按ctrl+shift+F6进行反结账,并输入帐套主管的口令即可。
用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
通过执行“总账”菜单下“期末”选项中的“期末对账”功能,选择或单击要反记账的月份,按下“Ctrl+H”键激活将凭证恢复至记账前状态的功能。随后,进入“总账”菜单,选择“凭证”下的“恢复记账前状态”选项,打开弹出的对话框后,根据需要选择恢复方式,并输入主管密码,完成取消记账的操作。
打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。执行反记账操作: 取消结账后,继续在“总账”模块操作。 寻找“期末”菜单,点击“对账”选项。
取消月末对账的方法如下:首先,需进入系统并确定当前处于月末结账状态。接着,寻找并点击取消结账的月份选项,此步骤至关重要。请注意,王处长的口令应为空,否则操作可能无法完成。点击确定按钮后,系统将提示是否真的要取消当前月份的结账操作。
如果你需要反记账,首先应当将所有已经记账的月份反记账,直至到达你需要修改凭证的月份,比如六月份。在用友财务软件中,进入填制凭证模块,查询并定位到需要修改的凭证。你可以直接在凭证界面修改相关数据,完成后记得保存。这一步完成后,你需要按照月份顺序,逐月进行记账结账,直至当前月份。
用友如何取消记账有什么方法吗
1、首先,找到并打开需要取消记账和结账的财务文档,然后在弹出的窗口中,直接按下Ctrl+H组合键,这将弹出一个提示,显示“恢复记账前状态功能已被激活”。点击确定按钮,即可完成初步设置。接着,退出该窗口,转而点击总账菜单中的凭证选项,选择“恢复记账前状态”。
2、首先进入用友U8软件,转到“凭证录入”菜单下的“账簿”页面,点击“取消记账”选项。接着,将进入“取消记账”窗口,在“凭证日期”输入框中输入您希望取消的记账凭证日期。完成上述操作后,系统会跳出提示窗口,告知您已成功取消记账。
3、在用友财务软件中取消已记账凭证,您需要遵循以下步骤:首先,登录到用友财务软件,进入包含已记账凭证的模块,例如财务管理或会计核算等。其次,找到包含已记账凭证的列表或明细页面,利用查询或筛选功能定位到特定凭证。
4、用友T6已经记账的记录取消操作需要具体步骤,一般可以通过反结账、反审核等方式进行。详细解释: 了解用友T6记账流程 用友T6是一款财务管理软件,其记账流程包括凭证录入、审核、记账等环节。当一笔凭证已经记账后,意味着该笔业务已经被确认并纳入财务账目。
用友t+已经结转损益怎么取消
1、为了取消用友T+系统中的损益结转操作,需要按照以下步骤进行:首先,需要检查当前月份是否已经完成了结账流程。这可以通过进入系统管理界面,在财务结账选项中查看来完成。如果发现月份标有“是”的字样,说明该月份的结账操作已完成。这时,需要点击下方的“取消结账”按钮,以解除结账状态。
2、进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。执行反记账操作: 取消结账后,继续在“总账”模块操作。 寻找“期末”菜单,点击“对账”选项。
3、通过执行“总账”菜单下“期末”选项中的“期末对账”功能,选择或单击要反记账的月份,按下“Ctrl+H”键激活将凭证恢复至记账前状态的功能。随后,进入“总账”菜单,选择“凭证”下的“恢复记账前状态”选项,打开弹出的对话框后,根据需要选择恢复方式,并输入主管密码,完成取消记账的操作。
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