用友erp发票做错怎么修改(用友采购发票号改不了怎么办)

时间:2024-11-02 栏目:用友财务软件 浏览:3

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用友ERP发票结算后发票错误如何处理

到应付管理里把发票弃审 在采购管理里打开结算单列表,找到这张发票对应的结算单删除掉。

以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。

需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。

在用友软件中,恢复结算成本处理: 先反结帐; 点“帮助-关于”; 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 即可恢复结算成本。

先看下是不是本月发生的,就是说是否已经记账、月结过,如果不是,要取消月结,反记账,然后找到错误的凭证修改过来,重新记账,月结,就行了。如果是,看下你是否有修改凭证的权限,有,就找到那张凭证直接修改,没有,就换个有权限的帐号。如果还不明白,可以和用友的服务工程师联系。

用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?

1、像这种由单据审核生成的单据,首先要把凭证弃审做废,在收款单据审核中弃审这个收款单,再打开原来的票据,弃审就可以了。

2、票据AP_NOTE表中,应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证,然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的,做错了,反帐很麻烦的。我曾经改过N多,必须改表。做两条记录对比一下。

3、用友ERP-u8应付款管理-票据管理-票据增加-增加后自动生成收付款单,并制成票据AP_NOTE表中,应当是已经做了付款的。所以生成付款单。

4、进入用友U8的填制凭证窗口,在工具栏那里选择作废这一项。下一步,会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证,完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后,根据实际情况来确定。

5、单击【删除】按钮;在弹出的信息提示界面,点击【确定】即可;外部凭证是指:工资管理,固定资产,应收应付,存货核算等模块生成的凭证。

用友erpu8凭证类别错了怎么改

要取消月结,反记账,然后找到错误的凭证修改过来,重新记账,月结,就行了。如果是,看下你是否有修改凭证的权限,有,就找到那张凭证直接修改,没有,就换个有权限的帐号。如果还不明白,可以和用友的服务工程师联系。

要重新设置用友U8的凭证类别,首先,要确保这个凭证类别我们没有使用过,这样才可以重新设置;其次,以账套主管身份登录企业应用平台,在基础档案模块,财务--会计凭证类别下,删除原有凭证类别。最后,退出凭证类别窗口,重新进入,会要求我们重新选择。

就是在你录入凭证的地方,右上角有个更改类别的地方,你直接点凭证更改,进行更改就可以了。

系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。

打开工作表,利用自身的身份登录上去;点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证类别”窗口中点击“修改”。

打开、登录用友软件,点击“基础设置”选项卡。

用友erp发票做错怎么修改的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友采购发票号改不了怎么办、用友erp发票做错怎么修改的信息别忘了在本站进行查找喔。

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