今天给各位分享用友t3财务软件退货的知识,其中也会对用友t3财务软件退货怎么操作进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友t3软件年结的方法是?
- 2、用友T3中的采购退货怎么处理
- 3、用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
- 4、请问,用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的?谢谢了
- 5、用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?
- 6、只退票不退货用友T3如何操作
用友t3软件年结的方法是?
打开用友T3软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
结转数据:在创建新账套之后,需要将上一年度的数据结转到新账套中。这可以通过用友T3的年度结转功能完成。在结转数据时,需要注意选择正确的结转方式和参数,以确保数据的准确性和完整性。同时,还需要检查结转后的数据是否与上一年度的数据一致。
用友T3财务年度结转操作分为备份和建立新年度账两部分,步骤详细如下:备份阶段: 登录系统管理,用admin账户注册,点击账套,选择输出备份当前账套。 选择备份文件夹,确保其打开状态,点击确认完成备份,可选择将备份文件复制到U盘。
点击打开用友软件T3系统管理。进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,点击年度账然后点击建立选项。弹出建立年度账对话框,直接点击确认。弹出确认建立年度账,点击是。等待建立年度账。
用友T3中的采购退货怎么处理
1、该问题建议做如下两种途径处理:第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。
2、(1)选择要结算的退货单 (2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。
3、处理这些其他采购单时,企业可以通过用友软件的系统功能进行操作。系统能够自动化处理单据的生成、审核、修改等环节,提高工作效率,减少人为错误。同时,通过系统记录的数据,企业可以更好地进行采购分析和决策。
4、然后一并提交给相关审核人员,相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。如果订货产品多而杂的话, 优势就更明显了,原先用电话通知公司订货是串行处理,现在是并行处理,手机端提交上的数据直接可以在电脑端查看,不再需要二次录入,效率会提高很多,再多客户频繁要货也不会耽误发货了。
5、不知道你使用的是哪个产品,但我记得U8的采购入库单上中似乎没有退库数量和退货数量的字段,是不是你们自己添加的自定义字段或者表体自由项呢?一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。
6、实际流程:货物是客户弄坏的,那这种情况是不允许退货的啊;经过核实验证,货物是本来就坏的。那就得联系供应商做采购退货。
用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
在用友T3财务软件中,凭证审核后如需修改,操作方式分为两种。首先,若审核该凭证的原操作员需要取消审核,可从用友通软件中登录并点击“审核凭证”选项,进入“凭证审核”窗口。此时,该操作员可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核,亦可批量操作,操作简便。
用友软件修改凭证方法:以原审核人员登录;进入审核凭证;找到需要取消审核的凭证并点击;在菜单中点取消审核;以凭证录入人员登录;进入填制凭证界面;点击需修改的凭证即可修改。
由原审核该凭证的操作员登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。由原填制该凭证的操作员登录,在填制凭证界面修改后保存即可。
点击总账下面的期末,选择“结账”。出现如下界面,选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面,要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
首先点击总账下面的期末选择结账。选择最后一个以结账的月份点击最下面y。输入管理密码点击确定,依次打开总账系统-填制凭证。选择凭证类别、月份、出纳人、制单人等查询条件,点击确定打开凭证列表,在凭证列表当中找到需要审核的凭证号。意思打开审核凭证窗口-菜单审核-取消审核。
请问,用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的?谢谢了
一款适合多门店销售管理或远程办公商贸型公司的进销存软件,本软件与其它进销存软件相比较最大的特色功能是:只要把我们的服务器端软件运行在一台可以上网的电脑上,不管使用安卓设备,还是可以上网的电脑,就能随时查询、上传、下载业务数据,如同在局域网中访问一样的效果。
进销存管理模块 该系统还包括进销存管理模块,可以对企业采购、销售、库存等业务流程进行全面管理。通过实时追踪企业物资流动情况,帮助企业优化供应链,降低成本,提高运营效率。
可以的,进销存有数据库结构或者websevice的api就行的,用魔方网表的外部字段组去对接用友和进销存软件,然后用魔方内部的回写公式完成数据模型的转化。
用友T3要把库存商品金额式改为数量金额式:先到会计科目里修改为数量核算,帐表查询的时候上面就可以选金额格式。
操作用友进销存存货模块时,如需取消结账,需先确保总账模块已解除结账状态,接着进行存货核算模块的取消结账。具体步骤如下:首先,打开总账系统模块,点击“总账”菜单下的“期末”选项,再点击“结账”。
在库存管理下面有现存量查询,或仓库进销存变动表都可以查询到库存情况的。软件使用问题可以再畅捷通服务社区咨询。
用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?
(1)选择要结算的退货单 (2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。
在用友T3系统的核算模块中,红字回冲单是由系统自动生成的。根据不同的暂估方式,生成红字回冲单的时间也会有所不同。如果企业在设置暂估方式时选择了‘单到回冲’或‘单到补差’,那么在进行结算成本处理之后,系统会自动生成相应的回冲单。这种情况下,回冲单的生成是即时且自动完成的。
做一个红字的采购入库单将其冲掉,再做红蓝入库单结算,再做正确的入库单等发票来了和正常的结算。就行了。
贷:暂估科目(入库单金额)采购发票结算—结算成本处理—生成凭证,红字回冲单,借:负数库存商品(入库单金额) 贷:负数暂估科目(入库单金额);蓝字回冲单,借:库存商品(发票金额) 贷:采购科目(发票金额)采购发票生成凭证,借;采购科目 贷:应付账款 至于付款,是怎么付的就怎么做。
月初回冲方式:月末结账时,系统自动形成,红字回冲单,冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式:收到发票并与原暂估入库单结算时,系统生成红字回冲单,冲掉明细账中的入库金额,并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。
只退票不退货用友T3如何操作
1、如果不计入应收账款了,就直接删除发票、发货单,改做一张其他出库单。
2、问题六:用友T3凭证作废不整理可以记账吗 直接作废凭证就可以,因为整理凭证的时候有个删除选项,你不选也不会删除的。作废后别的凭证可以照样操作,结账也是没有问题。
关于用友t3财务软件退货和用友t3财务软件退货怎么操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。