本篇文章给大家谈谈用友财务软件增值税月末,以及用友增值税税率在哪里设置对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友通的应交增值税期初余额怎么填不了
1、按会计准则规定,月末需要将“应交增值税”明细账余额转入到“未交增值税”明细账,结转后“应交增值税”余额为零,所以不存在应交增值税期初余额录入。应填在“应交税费——未交增值税”。
2、用友财务通不能录入期初余额,显示只读状态,处理的方法有:是否在建账时录入期初余额,如果是建账后是不能录入期初余额的;有可能是系统问题,可以尝试用adim该用户登录,或者关掉用友财务通,重新登录。
3、可能是在设置会计科目的时候设置了项目核算、部门核算等。在对应科目的期初余额栏双击然后录入各部门和项目的期初余额。我知道的就这么多了,不能在帮你了。
4、反记账、反结账到年初。如果不记账不结账 期初余额是可以调整的。如果是年初(1月1日)建账并录入期初时,只要录入上年度的期末数,而如果是年中建账在录入期初的时候,只要录入借、贷方累计发生额和期末余额,而期初余额则是系统自动计算出来的,不需要录入。
5、打开用友T3财务通普及版软件,登录软件后,点击上方菜单栏的总账按钮。在弹出的按钮中选择设置并找到期初余额选项。在弹出的期初余额录入界面中找到期初余额列,可直接在空白处录入需要的数据。录入完毕期初余额数据后,在期初余额录入界面上方的菜单栏中找到试算按钮。
6、你描述的情况就应该是有锁定。 需要用 异常任务工具清理一下。新建的账套,没有填制凭证 更没有记账 只进行了基础的设置和会计科目的设置 肯定可以录入期初的。没其他原因了。
用友T3中如何期末结转未交增值税,希望有完整步骤,谢谢。
用友T3中直接打开系统管理窗口,在年度账下的结转上年数据那里根据实际情况进行选择。这个时候弹出新的对话框,如果没问题就点击确认。下一步通过开始以后,需要处于正在结转的状态。这样一来会提示系统结转成功,即可期末结转未交增值税了。
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
这样:借:应交税费-应交增值税(未交增值税)***元 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)***元。这样做后进项和销项就没有余额了。
金蝶财务软件月未有自动结转增值税功能吗
首先四方财务软件、金蝶、用友都能够月未自动结转增值税功能!除非三无的产品,以上都是2000年出来的。软件产品的成熟度和安全稳定更加坚固 根据经验分析,你的问题应该是针对生产成本的结转问题提出的。
可以自动结转的。。除非是你的初始化没设置。。
金蝶软件中在期末处理中,是有结转损益的功能的,直接点击进行结转就可以了。结转损益后后自动生成一张结转损益凭证 用具备审核权限的用户登录系统,选择凭证审核即可。 注意审核人不能是制单人 首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”。 在跳出的界面中点击下方的“结转损益”。
用户仍可以手动调整增值税的尾数,但这需要根据具体业务需求和税务规定来操作,以确保准确性。总结来说,金蝶软件中的税款计算并非完全自动,印花税需要用户在计提时谨慎处理,而增值税则在发票模块中自动计算,但用户可以进行一定程度的调整。在使用时,理解和掌握这些规则是确保财务准确性的关键。
首先我们先登录系统,然后在账务处理中找到“自动结转”并点击他。然后点击新增自动结转凭证。在卡片中填好名称、转账期间等内容,科目填生产成本的去向,也即生产成本结转到主营业务成本,科目就选择主营业务成本,转账方式是转入。填好后,新增行,填好摘要,科目填“基本生产成本”。
自动结转可以理解成模板凭证,只是比模板更灵活,可以设置转出和转入比例,可以通过公式取数。制做的方法和凭证类似,只是多了一些参数。比如,制造费用,每个月都要转成本中的制造费用。
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