今天给各位分享用友erp里的异常单据的知识,其中也会对用友软件错误凭证怎么取消进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
- 2、使用用友财务软件中在应收管理中制单时出现该客户已被锁定,该如何操作...
- 3、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
- 4、用友erp供应链录入采购订单后出现单据保存失败错误号}怎么解决
- 5、在用友ERP-U8软件里把凭证做完了为什么在出纳签字里只显示出一张啊...
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
1、在ERP里面,审核单据其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟,举个例子,在总站那个模块,我们填制凭证之后,必须要审核之后才能记账,并且审核人和制单人不能为同一人,这里面的审核影响的是下一个环节的记账。而填制凭证-审核-记账,是正规的业务流程,审核的步骤使得整体的的流程更加规范。
2、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
3、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】。
使用用友财务软件中在应收管理中制单时出现该客户已被锁定,该如何操作...
1、你需要进入系统管理,进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务,但是你的用友软件业务操作的必须打开,然后才能进入系统管理,随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务,就可以完成了。
2、第二种方法,在系统管理下,清除单据锁定,可以将客户锁定清除。
3、重启一下电脑。到系统管理,视图、清除异常任务。如不能解决,可以加我。
4、提示锁定的话,你去清除异常那当然解决不了问题。原因:出现这样的问题,一般是由于之前没有正常退出软件,造成正在被编辑的任务被锁定。
5、查看是否有其他人正在处理和此供应商相关的事情,例如:供应商信息变更、单据创建、修改等操作。
6、你说的这个现象很常见,因为死机、掉电引起用友调用SQL数据出错 解决办法更简单,一个叫“清除异常任务”几十K的小程序就行了,网上可以下载,用友客服也可以发给你。
用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
1、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”,有两种可能,一种情况是,单据全部核销完毕了,无法看到核销单据;另一种情况是,需要你改变核销方式,采用勾选单据的方式核销。
2、看看你前面录入的销售发票是否已经复核,如果没有复核就不能核销。
3、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0:U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分,用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
4、用友u8录入了应收单但在应收单据稽核里看不到 过虑条件问题或许可权问题,用帐套主管查,清删所有条件,要不就是你没有储存好。再不行,测试下,再新建一张,看能否查到。
5、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
6、审核不成功的原因有很多:操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。
用友erp供应链录入采购订单后出现单据保存失败错误号}怎么解决
1、解决方法:如果你的公司很在意内部控制,不希望出现负库存出货,那你只能等待库存增加以后继续进行操作。如果你的公司不在意这些,一种方法是:填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。
2、这是单据导入的原因,解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的,手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称,改为编码后可以了。
3、是用友U8+12版本的 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览39 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
4、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
在用友ERP-U8软件里把凭证做完了为什么在出纳签字里只显示出一张啊...
1、只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张,所以出纳的账号只能查到那一张。
2、换帐套主管如果能查到,说明是权限问题,如果也没有说明不是;出纳签字要先在设置-会计科目中指定出纳科目如果没有指定现金总账科目和银行总账科目是不能签字的。
3、原因分析:如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法:在会计科目维护窗口,点“编辑”→“指定科目”,而后将“现金”科目选为“现金总账科目”,将“银行存款”科目选为“银行总账科目”,再进行出纳签字即可。
4、你在总帐设置选项里看一下出纳签字 另外看一下凭证类别的设置是不是限制了科目 还有一点就是看一下人员的权限是不是分的不够。
用友erp里的异常单据的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件错误凭证怎么取消、用友erp里的异常单据的信息别忘了在本站进行查找喔。