今天给各位分享用友财务软件改以前的凭证的知识,其中也会对用友怎么更正之前做错的凭证进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、AC990财务软件如何修改已经结帐的凭证(用友财务软件怎样修改凭证)
- 2、用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。
- 3、用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤...
- 4、请问用友软件怎么修改前一年的会计凭证
- 5、我使用用友U8时,修改了上一年的凭证,本年年初余额和上年的年末余额就不...
- 6、用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
AC990财务软件如何修改已经结帐的凭证(用友财务软件怎样修改凭证)
比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
那么修改之前两个月的凭证的方法,下面和您讲讲: 首先我们要点击进入ac990财务软件,输入用户名,密码,选择账套,然后点击登陆。
首先,在环境恢复前做好备份。然后在AC990会计核算软件的主界面中,打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。
代账就最方便的就是AC990会计核算软件了,方便使用。
财务软件很多,那教程也是很多滴。。如果你不需要复杂的,建议你去试用一下A9或者AC990,如果你从事的是大企业工作,那你就去试用一下用友和金蝶的,他们官网上都有教程下载的。
用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。
1、用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6 2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
2、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
3、用友修改以前的凭证,按照相关法规,应该予以冲红,再做正确的凭证,而不能直接做无痕迹修改。
4、反结账:总账》期末》结账,选中最后一个结账月,按ctrl+shift+f6。反记账:总账》期末》对账,按ctrl+H,激活后。总账》凭证》恢复记账前状态。再将凭证反审核即可。以上是TTu8(部分)的处理方式,如有问题,请标明所用的财务软件的版本号。希望可以帮到您。
用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤...
点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。
打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。这样一来如果没问题的话,返回主页以后即可看到记账凭证被修改了。
所有的财务软件都是相通的。凭证过完帐之后是不可以修改的。如果需要修改,需要反过帐才可以。解决办法:在帐务处理介面,按CTRL+F11,将凭证反过帐就可以修改。
使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。
请问用友软件怎么修改前一年的会计凭证
修改前一年的数据,进入修改年度帐,取消结账,取消记账,取消审核。然后再进入制证,修改凭证。涉及损益的,损益结转也得修改。完成后,按月做审核,记账。打印年末余额表。再进入上年,取消结账,取消记账,修改年初余额。再进入当前年度,取消结账取消记账,修改年初余额。
修改2011年相关的期初余额就可以了。给记账凭证编号,是为了分清记账凭证处理的先后顺序,便于登记账簿和进行记账凭证与账簿记录的核对,防止会计凭证的丢失,并且方便日后查找。
进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3 点击确定点击是。
理论上说,是可以通过反结账至上一年度,进行一系的修正。但是如果上年度的财务报表均已上报相关单位的话,(如税务机关)这样做,实为不妥。因为,佝这样做,只是确保了你系统内的数据之间的衔接和连续性,而无法与已经上报的报表上的数据保持一致。
首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击,修改辅助信息,如下图所示。
我使用用友U8时,修改了上一年的凭证,本年年初余额和上年的年末余额就不...
本年年初余额和上年的年末余额不同,要调整本年年初余额就可以了,先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
调整期初余额可以通过以下方式处理:修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。
用友U8没有将上年数据结转至下年就录入了新的单据,删除今年的数据也没有用,只要把上年备份的帐套改一下账套号码,在系统中恢复,再把上年数据结转就可以了,结转好了的,再改回原来的账套号码,在系统设置中覆盖原来的就好了。
打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。这样一来如果没问题的话,返回主页以后即可看到记账凭证被修改了。
用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
1、在打开总账系统模块时,依次进入总账期末结账,选择需要取消结账的月份,然后通过Ctrl+Shift+F6键组合并输入账套主管口令,即可撤销结账。反记账 接着,进入总账期末对账,使用Ctrl+H组合键,确认恢复记账前状态功能已被激活,点击确定。
2、接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。
3、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
4、用友修改以前的凭证,按照相关法规,应该予以冲红,再做正确的凭证,而不能直接做无痕迹修改。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步:取消审核 以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
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