本篇文章给大家谈谈用友ERP发票放弃结算,以及用友u8已结算发票怎样取消结算对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、u8中手工结算弄错了怎么重新弄
- 2、用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?
- 3、在用友ERP中,增加固定资产卡片原值怎么输入,是含税金额,还是不含税金...
- 4、用友软体进货模组里的结算单位怎么删除
- 5、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
u8中手工结算弄错了怎么重新弄
1、在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块,找到“其他处理”,点“取消操作”进入“取消操作条件”框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。
2、在用友U8V1erp系统中做手工结算,将错误的红蓝入库单选出来,结算即可。
3、系统异常或故障情况 当用友U8系统由于某些原因出现故障或异常,无法正常进行自动结算时,就需要操作员进行手工结算。这种情况可能是因为系统故障、网络问题或者数据错误等导致系统无法准确处理结算任务。为了保证业务流程的连续性,手工结算成为了一种临时的解决方案。
4、企业会计人员通过手动操作的方式,将已完成的收款或付款信息录入系统,并进行核对确认,从而完成核销工作。通过这种方式,企业能够清晰地掌握每一笔款项的往来情况,确保财务数据的准确性和完整性。同时,手工核销也有助于企业更好地管理现金流和应收账款等重要财务指标。
5、如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。 点现付的话选择结算方式,结算金额则本张发票现付完毕。
用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?
像这种由单据审核生成的单据,首先要把凭证弃审做废,在收款单据审核中弃审这个收款单,再打开原来的票据,弃审就可以了。
票据AP_NOTE表中,应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证,然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的,做错了,反帐很麻烦的。我曾经改过N多,必须改表。做两条记录对比一下。
用友ERP-u8应付款管理-票据管理-票据增加-增加后自动生成收付款单,并制成票据AP_NOTE表中,应当是已经做了付款的。所以生成付款单。
进入用友U8的填制凭证窗口,在工具栏那里选择作废这一项。下一步,会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证,完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后,根据实际情况来确定。
单击【删除】按钮;在弹出的信息提示界面,点击【确定】即可;外部凭证是指:工资管理,固定资产,应收应付,存货核算等模块生成的凭证。
如果生成了凭证,那么应该先删除对应的凭证,然后再做弃审操作。就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。
在用友ERP中,增加固定资产卡片原值怎么输入,是含税金额,还是不含税金...
1、一般人企业:其取得的专用发票进行了进项税抵扣,那么其固定资产的价格则是不含税金额。但如果其只取得了普通发票放弃了抵扣,其固定资产的价格则是含税金额。小规模人企业:发票不能抵扣税款,其固定资产的价格则是含税金额。购进免税的固定资产,其固定资产价格则是发票的票面金额。
2、首先点开财务会计——固定资产——变动单——在固定资产模块下,可以选择变动单中的原值增加,填制完成后保存就可以了。固定资产原值是固定资产原始价值的简称,亦称固定资产原始成本、原始购置成本或历史成本。固定资产原值反映企业在固定资产方面的投资和企业的生产规模、装备水平等。
3、缺省入账科目会影响你生成凭证过程中对应的科目。举例说明:在固定资产缺省入账科目中你录入了151”固定资产“科目,那么在固定资产模块新增资产的时候,在生成凭证的过程中软件会自动在借方取到”151“固定资产科目。
4、在会计平台,财务会计平台的凭证模板生成里,把原值增加的凭证生成方式改成不生成就行了 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(5) 12 3 liyizhun_fz 采纳率:67% 擅长: 财务税务 办公软件 其他回答 后,一般建议不要马上结账,这样后期发现有些小问题,还可以修改。
5、在固定资产卡片录入中,哪个说法是错误的 先录入卡片,然后由此生成凭证 在新增固定资产卡片的介面下方有个“记账凭证”按钮,当完成卡片输入时,点这个。把分录编写完整就可以储存了。如何删除新增录入的固定资产卡片?我已点了稽核 急 用友软体 点选取消稽核,或者环境恢复,然后可以删除。
6、执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。
用友软体进货模组里的结算单位怎么删除
用友软体进货模组里的结算单位怎么删除 结算单位是基础档案的往来单位。 基础设定》客户、供应商档案,找到后删除就行了。
如果真的要选购用友软体的话,在荥阳的话,直接找当地的代理商,软体基本是一样的,比较价格和售后服务,选择你单位觉得比较合适的,决定哪一个购买就行了。 公司的库存管理一般是用的什么软体? 这个要看你自己的实际需求吧,比如,你们公司的同事操作水平、操作习惯,金额预算是多少等等。建议还是自己去测试一下软体。
在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
一般在采购管理模组,将价格填入“材料采购发票后,经过“储存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程式了。 至于“稽核”,是在“库存管理”模组进行的。就是对采购入库单进行“稽核”。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
总账--期末--对账--(CTRL+H)提示:开启2总账--凭证--恢复记账前状态--恢复月初如果你说的对账不是结账就按上操作。如果是已经结账了。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
取消结账,取消记账,取消审核(由审核人操作)。进入制证窗口,在制证菜单下-作废(作废错误的凭证),然后在下面有个整理凭证,做整理。供参考。
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