用友U8erp采购发票审核(用友u8专用采购发票怎么审核)

时间:2024-09-22 栏目:用友财务软件 浏览:40

今天给各位分享用友U8erp采购发票审核的知识,其中也会对用友u8专用采购发票怎么审核进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:

用友,U8.72版本,在哪儿审核采购发票?谢谢

1、运费发票是不能生成的,需要直接在系统中录入运费发票。在采购发票下面有个运费发票,在那里录入。

2、检查是否登录错误。采购员做专用发票,审核并核销(注意有无现付部分)会计登录应付审核凭证并制单。若应付中没有发票检查是否进去了应收。或者是进入下面的选项。 实在找不到发票就在回去检查下发票是否有错误。

3、顺着查:发票在应收中取消复核了没有?在销售管理中取消审核了没有?入库单生成凭证了没有?和入库单在核算中记帐了没有?还解决不好的话,多加点分,白天帮你远程解决。

4、用友软件在生成采购发票时,必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单,如果你是自己手工填的,那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。

5、该软件教程以金羽商贸有限公司的业务为例,通过7个详尽的章节,逐步引导读者理解并掌握用友ERP-U72的实战应用。首先,会计电算化前期准备是基础,介绍了软件的安装步骤。接着,系统管理与基础设置部分,详细讲解了如何初始化和配置软件环境。

在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?

在用友(版本为1)中,审核应付单据时不见采购专用发票,多半是因为你的数据权限控制设置了。出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

在用友U8V1中录入销售专用发票,保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的,解决方法为:首先应该联系用友的技术人员,下载用友U8软件的系统,然后再登录进去到U8软件的系统,在登录时需要输入对应的用友账号信息。

由于应付款系统处理了当期业务会导致采购管理在当月无法启用。可以在下一期启用或者将应付款系统当期业务删除再启用。

u8录入采购专用发票

双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。

打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。

U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的,因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤:首先,登录用友U8系统的财务会计界面,找到并点击财务会计选项。进入后,继续选择应付款管理,这是整个流程的起点。接着,深入到应付款管理模块,找到并点击凭证处理,然后点击生成凭证按钮。

在用友U8这款财务管理软件中,生成应付凭证的流程相当直观。首先,登录系统后,你需要找到业务导航的入口,然后点击进入“财务会计”模块。接下来,沿着路径选择“应付款管理”,在这个子菜单中,你会找到“凭证处理”选项,点击它,进一步操作是生成凭证的关键步骤。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

采购发票审核过后在哪里看用友

采购发票审核页面。采购发票审核过后在采购发票审核页面可以看用友,进入官网即可找到。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

在用友(版本为1)中,审核应付单据时不见采购专用发票,多半是因为你的数据权限控制设置了。出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

是不是在“采购管理”中,通过上面的发票定位或者在采购发票列表中查找,注意在是否审核中空着,或者选“已审核”。

亲亲很高兴为您解用友u8采购专用发票审核在哪里 亲亲 ,您好 ,符合在采购管理中,审核在应付管理中发票查询中。进入国家电子税务局。输入专票号就可以。另外采购专用发票怎么取消审核:打开用友u8,从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。

在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

关于用友U8erp采购发票审核和用友u8专用采购发票怎么审核的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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