今天给各位分享用友财务软件红冲上月凭证的知识,其中也会对用友冲红字凭证怎么做进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友T3,入库是金额单价搞错了,当月还出库了,也结转了。下个月应该怎么...
- 2、用友t3举列说明采用红字冲销错误凭证形式通常是个什么错误情况_百度...
- 3、用的用友U8,如何修改已经记账的凭证
用友T3,入库是金额单价搞错了,当月还出库了,也结转了。下个月应该怎么...
1、用友T3中金额单价搞错了,并且出库了,在下个月补救的话,可以先把这个月的凭证全部红冲掉。然后再按正确的金额单价做一笔准确的出库,这样就能把上个月的错误给补救回来了。同时注意在凭证后面可以附一些相关的简要说明,以防以后检查。个人观点,希望对你有帮助。
2、如果不麻烦,反结转吧,如果红冲,当月的金额还是对不上,不去反结转好一点。
3、要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。
用友t3举列说明采用红字冲销错误凭证形式通常是个什么错误情况_百度...
冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。
同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
在用友财务软件中,冲销通常指的是对已经录入的错误数据进行调整或纠正的操作。当企业发生某些财务交易记录有误时,例如金额录入错误、科目使用不当等,需要通过冲销的方式对这些错误进行更正,以确保财务数据的准确性和完整性。冲销的作用 冲销操作能够帮助企业维护财务数据的真实性和合法性。
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
用的用友U8,如何修改已经记账的凭证
接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。
打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。这样一来如果没问题的话,返回主页以后即可看到记账凭证被修改了。
在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额,没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。等返回第一步的界面时,即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。
用友财务软件红冲上月凭证的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友冲红字凭证怎么做、用友财务软件红冲上月凭证的信息别忘了在本站进行查找喔。