今天给各位分享用友ERP补填凭证处理的知识,其中也会对用友填制凭证没有弹出辅助项进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】。选择【审核】——【成批取消审核】。
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字; C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
工具\材料 用友软件 方法如下 首先在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着在菜单里找到“凭证列表”选项。可以在以下界面看到近期的凭证:接着鼠标单机“凭证”选项,如下图所示:最后单机“删除”选项即可。
进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
用友录入完凭证后应如何处理账务
完成记账后,可以进行结账操作。结账一般按月进行,意味着对本月所有的经济业务进行汇总,并生成相应的账簿记录。结账后,本月不能再录入未经审核的凭证,以确保账务数据的完整性和一致性。
初始化设置:此阶段是用友财务软件账务处理的基础,涉及建立账套、配置会计科目、录入期初余额等关键步骤。用户需依据企业具体情况和会计准则,在系统中输入基础数据,为后续处理奠定基础。 日常业务处理:这一环节涵盖了凭证的录入、审核和过账等核心操作。
在用友U8财务软件中进行会计账务处理的全套步骤如下: 启动用友U8财务软件,首先需要在企业档案模块中录入完整的公司信息。这包括准确填写会计科目、货币类型、子公司等关键档案资料,确保在后续的记账、凭证审核和报表输出等操作中能够顺利进行。 期初建账是开展财务工作的基础。
...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
1、用友凭证审核只有两个条件,一是有审核权限,二是审核与制单不能为同一人。所以你的制单人为帐套主管,操作员只要有权限就可以审核。解决办法二选一:给操作员审核权限,即可审核两个帐号分开使用,不要以帐套主管制作凭证,只用操作员制凭证,帐套主管只审核凭证。
2、原因1:本帐套未添加除了帐套主管外的操作员。解决方法:请在系统管理中添加操作员,授予本帐套相关权限(除帐套主管权限外)。刷新权限浏览,选中相应操作员进行授权操作。
3、下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题解答的知识,欢迎阅读。
用友ERP补填凭证处理的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友填制凭证没有弹出辅助项、用友ERP补填凭证处理的信息别忘了在本站进行查找喔。