用友财务软件怎么开发票(用友软件怎么开账)

时间:2024-08-05 栏目:用友财务软件 浏览:38

今天给各位分享用友财务软件怎么开发票的知识,其中也会对用友软件怎么开账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

微信号:18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览:

用友系统红字发票怎么开

1、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

2、点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。

3、红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。之后应付系统里再做红蓝发票的对冲吧。

用友t3结账后怎么添加上月发票

首先点击用友t3软件,并进入主页面。然后点击结账后添加上月发票。输入金额。最后点击确定,即可添加成功,完成操作。

标准流程的话 就在填制入库单的图标旁就有发票的图标。

(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。(2)、填制采购发票完毕后点击‘保存’--‘现付’,弹出“采购现付”对话框,选择‘结算方式’,录入完毕后点击‘确定’--‘退出’,提示“现付成功”,在采购发票中显示‘已现付’标志--点击‘复核’。

登录用友通T3软件,设置应付账款科目为受控科目,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定。点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”。

用友无纳税人登记号怎么生成发票

1、发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票” 原因分析:客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。问题解点击“基础设置”--“往来单位”--“客户档案”,双击打开该客户档案,在“基本”菜单页填入税号、开户银行和银行账号等内容,保存。重新生成专业发票即可。

2、营业执照上的社会统一信用代码就是公司的税号。向公司财务人员索取公司开票税号。向人事部同事、财务部同事索取公司营业执照复印件,箭头指向就是开票税号。打开国家企业信用信息公示系统网站,输入公司名称,按要求查询企业信息,即可查公司税号。以上就是索取公司开票税号的办法。

3、有两种方法,方法如下:纳税人完成实名注册或信息采集后自动生成纳税人识别号,可通过“纳税人识别号查询功能”查询。证件类型为居民身份证或中国护照时,可录入纳税人姓名、身份证件类型、身份证件号码和国籍(地区)进行查询。

4、开户行、账号等信息在客户档案中进行维护;以及本企业开户银行的设置。然后方可开具专用发票。 有关固定资产,支持固定资产购买抵扣的处理。先在固定资产选项中设置可纳税调整的增加方式及缺省入账科目,然后在卡片样式中调入可抵扣税额这个项目。然后增加卡片,最后制单生成凭证。

5、加盖公章的纸制申请单。属于“开票有误,购买方拒收”情况的,需提供购买方出具的拒收发票证明(加盖购买方公章),写明:(1) 发票代码、号码及拒收理由。(2) 错误具体项目及正确内容。(3) 注明发票未认证未抵扣。

6、根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。小规模纳税人报税:有的小规模纳税人按月申报,有的小规模纳税人按季度申报。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤:首先,登录用友U8系统的财务会计界面,找到并点击财务会计选项。进入后,继续选择应付款管理,这是整个流程的起点。接着,深入到应付款管理模块,找到并点击凭证处理,然后点击生成凭证按钮。

在用友U8这款财务管理软件中,生成应付凭证的流程相当直观。首先,登录系统后,你需要找到业务导航的入口,然后点击进入“财务会计”模块。接下来,沿着路径选择“应付款管理”,在这个子菜单中,你会找到“凭证处理”选项,点击它,进一步操作是生成凭证的关键步骤。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品

呵呵,在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能,并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。

首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后,登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码,需要修改时在修改密码。选择套账,注意如果有多个账套时,不要选错账套。

第一步,下载用友U871的安装包。您可以从用友官方网站或其他可信渠道获取安装包。下载完成后,解压缩安装包到指定文件夹。第二步,运行安装程序。双击解压后的文件夹中的安装程序,开始安装过程。根据提示,选择安装路径和组件,一般建议选择默认设置。

这是U8的bug(也就是存在的问题),如果你已经打了最新的补丁还是这样的话,你可以找用友服务。如果不方便的找服务,我可以帮你分析一下。这种问题是解决不了,只有打补丁或升级才可以。帮你分析只能是想办法规避这个地方或问题。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先,打开软件,导航至应付款管理,然后选择凭证处理,接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面,你需要根据企业的实际业务情况,设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

关于用友财务软件怎么开发票和用友软件怎么开账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权所有:xtc.bjufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
185-7917-5440 发送短信
复制成功
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
我知道了
添加微信
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
一键复制加过了
18579175440
微信号:18579175440添加微信
18579175440
微信号:18579175440添加微信