本篇文章给大家谈谈用友财务软件中凭证做错了,以及用友凭证做错了怎么修改?对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、用友财务软件,固定资产系统,减少了固定资产并生成凭证,但发现错了怎...
- 2、用友财务软件记账做错了怎么办
- 3、用友软件凭证出错了,如何删除凭证
- 4、用友软件中,要是修改凭证该如何操作呢?
- 5、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
用友财务软件,固定资产系统,减少了固定资产并生成凭证,但发现错了怎...
如果只是凭证做错了,则只需要固定资产凭证列表中点修改进行改正。如果是固定资产卡做错了,则需在固定资产凭证列表中删除该凭证再修改此张卡片,再重新生成凭证。
在“固定资产”模块,点击固定资产中的设置选项。点击与账务系统接口,在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式,在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目。
你可以在资产金额正确的情况下重新生成凭证,或者看一下你的软件可不可以修改凭证,我用的《智点》财务软件可以对凭证进行修改,删除等操作的,但是固定资产跟凭证有什么关系呢?直接在固定资产一览表中就可以查看了啊。
固定资产减少方式选错了,点了出售,如果按了确认是很难撤销的,你多填张凭证然后反冲回来,这样就可以调整好帐目,避免出错。
打开用友软件;选择“固定资产”,点击:固定资产变动“显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。
可删除折旧凭证后重新计提折旧,操作如下:标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目,展开“处理”后有“凭证查询”功能,查询到你本次错误的凭证后删除,则可以重新计提折旧。前提是固定资产本月未结账,如果已经结账可以进行“反结账”后操作。
用友财务软件记账做错了怎么办
若记账出现错误,可以执行反记账操作进行更正。 若凭证输入错误,首先进行反记账,然后反审核。 接下来,删除错误的凭证,再重新录入一张正确的凭证。
找到反记账功能按钮:在用友软件的主界面或相关功能模块中,会有一个专门的取消记账或反记账的按钮。用户需要首先定位到这个按钮。 确认反记账操作:点击反记账按钮后,系统可能会弹出一个确认窗口,提示用户确认是否要进行反记账操作。
会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。然后点击确定,关闭窗口。
用友软件凭证出错了,如何删除凭证
首先打开电脑里的用友软件,点击界面左侧快捷菜单栏里“填制凭证”界面,找到需要删除的凭证,再点击凭证上方快捷菜单里的的“作废”选项进行凭证作废。点击“作废”后,此时凭证左侧上方就会显示作废红框。然后点击屏幕上方快捷菜单栏里的“整理”选项。
进入填制凭证界面,找到需要删除的凭证。点击凭证上方的作废。点击作废后,凭证会被打上作废标示。点击屏幕上方的整理。此整理相当于删除。系统会将有作废标示的凭证过滤出,选择所要删除的凭证,后点确定。
登录用友系统。 进入填制凭证界面,查询需要删除的凭证。 在凭证菜单栏中选择删除按钮,弹出凭证删除对话框。选择要删除的凭证并点击确定按钮。系统会对所选凭证进行删除操作。删除后,凭证状态会变成未审核状态。至此,删除凭证操作完成。接下来详细解释用友删除凭证的步骤:登录用友系统。
工具/材料:用友软件 打开用友软件,点击进入制单的界面。进入制单的界面后,然后在记账凭证左上角中点击作废。记账凭证点击作废后,点击左上角菜单里的整理选项。整理之后会弹出一个提示框,根据需要进行选择就完成了,这时候凭证就被删除了。
第一步,打开计算机中的用友软件,在界面左侧的快捷菜单栏中单击“填制凭证”选项,找到要删除的凭证,然后单击凭单上方快捷菜单中的“作废”以使凭单作废,如下图所示,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,“作废”将显示在凭证的左上方,如下图所示,然后进入下一步。
点击“业务工作”选项卡。“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证查询”对话框中点击“确定”。找到需要删除的凭证,双击打开该凭证。进入到凭证界面后,在“查询凭证”界面中点击工具栏的“作废/恢复”按钮。作废的凭证需要对凭证进行整理断号。就可以了。
用友软件中,要是修改凭证该如何操作呢?
1、接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。
2、在用友软件中,记账凭证的修改方法主要涉及以下几种情况。首先,对于尚未审核或审核未通过的凭证,填制者可以直接在系统中进行修改并保存。其次,如果凭证已经通过审核但还未记账,填制者需要先由审核员取消审核,然后填制员可以修改凭证并重新提交审核。
3、凭证—增加—查询—修改—保存。如果是其他模块自动生成的凭证,作废后要到相应模块修改。具体的用友系统自带的帮助或说明书里有。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。
2、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后,用户需要找到并点击期末选项,在其中选择对账功能。
5、进入总账系统:在用友T6软件的主界面,选择总账系统进入。这是进行结账和反结账操作的核心模块。 选择月末结账功能:在总账系统界面,找到并点击月末结账功能。这通常会打开一个新的界面,显示之前所有已经结账的月份。
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